榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2017年預(yù)算編報說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-04-28 00:00
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榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2017-預(yù)算編報說明

一、基本情況:

本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調(diào)4人至鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。

二、預(yù)算安排情況

(一)預(yù)算收入

1、上級撥款:13萬元;

2、財政撥款:110.86;

合計預(yù)算收入:123.86

(二)預(yù)算支出:

1、在崗人員:18人,其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用4人,在職14人,全-應(yīng)發(fā)工資44.06萬元額為550.6 44.06萬元。

2、津補(bǔ)貼27.5萬元,財政補(bǔ)貼社會保障繳費28.68萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼6.02萬元,節(jié)假及加班0.6萬元

3、公用經(jīng)費:16.75萬元

1)辦公費:1.4萬元(常辦公用品支出)

2)宣傳費:0.75萬元;

3)公務(wù)用車:1.8萬元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)

4)信息費:3萬元(主要用于醫(yī)保信息錄入)

5)維修費:1.4萬元;(電腦、網(wǎng)絡(luò)的維修維護(hù))

6)招聘會費用:0.5萬元;

7)福利費:1.2萬元;

8)勞動糾紛協(xié)調(diào)處理開支:0.8萬元;

9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支:1.5萬元;

10)迎檢開支:0.7萬元;

11)公務(wù)接待費:3萬元;

12)會議費:0.7萬元;

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表
                              單元:元
經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 1238600 1108600 1108600         130000       1750        
工資福利支出 基本工資 基本工資 440600 440600 440600                          
津貼補(bǔ)貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 275000 275000 275000                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 60200 60200 60200                          
績效工資/其他津補(bǔ)貼                                
  公務(wù)消費貨幣補(bǔ)貼 6000 6000 6000                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 88000 88000 88000                          
醫(yī)療保險 13500 13500 13500                          
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業(yè)-金 23300 23300 23300                          
其他社保保障費                                
其他工資福利支出                                
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費     14000                 1750        
印刷費     7500                          
水費                                
電費                                
郵電費                                
物業(yè)管理費                                
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費     18000                          
其他交通費                                
差旅費                                
維修費 14000             14000                
會議費 7000             7000                
勞務(wù)費 23000             23000                
培訓(xùn)費 5000             5000                
公務(wù)接待費 30000             30000                
工會經(jīng)費                                
福利費 12000             12000                
其他一般商品和服務(wù)支出                                
對個人和家庭的補(bǔ)助 離休費                                
退休費                                
離退休津補(bǔ)貼                                
醫(yī)療費                                
助學(xué)金                                
住房公積金 162000 162000 162000                          
遺屬費                                
獎勵金                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補(bǔ)助                                
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補(bǔ)助支出                                    
上繳上級支出                                    
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
    單位:元
項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計 94000 48000
1、因公出國(境)費用    
2、公務(wù)接待費 50000 30000
3、公務(wù)用車費 44000 18000
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 44000 18000
(2)公務(wù)用車購置    
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)    
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)    
2.因公出國(境)人數(shù)(人)    
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)    
4.公務(wù)用車保有量(輛)    
5.公務(wù)接待批次(批)    
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)    
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明   2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2017-預(yù)算數(shù) 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 2017-預(yù)算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款(補(bǔ)助) 1108600 一、基本支出 1238600 201一般公共服務(wù)支出  
1、經(jīng)費撥款 1108600 1、工資福利支出 906600 203國防支出  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務(wù)支出 170000 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補(bǔ)助 162000 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出   206科學(xué)技術(shù)支出  
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼   208社會保障和就業(yè)支出 1108600
(5)其他收入   3、債務(wù)還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補(bǔ)助收入 130000 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補(bǔ)助支出   214交通運(yùn)輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出 130000
收入總計 1238600 支出總計 1238600 支出總計 1238600

 

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