岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2016年度決算公開說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-01-20 00:00
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岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心

2016-度決算公開說明

一、榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心承擔(dān)本轄區(qū)“新農(nóng)保、居民醫(yī)保、社會就業(yè)、勞動維權(quán)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、信息咨詢及宣傳教育”等公共服務(wù)職能的基礎(chǔ),做好社會保障工作。

本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調(diào)4人至鎮(zhèn)機關(guān)工作,主要依靠財政撥款和上級撥付工作經(jīng)費運轉(zhuǎn)。

二、2016-度決算表

附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動站2016-度決算收支總表

附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動站2016-度支出決算明細表

附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動站2016-度“三公”經(jīng)費決算表

三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動站預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度,收入總計106.11萬元,即財政撥款收入76.81萬元,上級補助收入10.3萬元,其他收入19.01萬元。2016-度,全-支出總計106.11萬元,其中,基本支出106.11萬元,占比總支出100%。其中,工資福利支出64.28萬元,占總支出的60.58%;商品和服務(wù)支出33.86萬元,占總支出的31.91%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)7.97萬元,占總支出的7.51%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財政撥款支出106.11萬元,其中:基本支出106.11萬元,系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計8.41萬元,通過取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費比去-決算數(shù)減少0.97萬元。公務(wù)接待費支出5.81萬元,比去-減少0.58萬元,降低9.08%,主要通過加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.6萬元,比去-減少0.39萬元,降低13.04%,主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度部門運行經(jīng)費決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.11萬元。其中,人員經(jīng)費72.25萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費33.86萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度部門采購支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計0.95萬元,其中貨物類0.57萬元,服務(wù)類0.38萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關(guān)后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。

(二)部門決算分析

2016-決算中,全-支出主要用于基本支出,其中, 工資福利支出占總支出的60.58%;商品和服務(wù)支出占總支出的31.91%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的7.51%,系保障部門正常服務(wù)運行。

(三)下一步措施及建議

2016-,榮家灣鎮(zhèn)勞動站在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù),促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,勞動站將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2016-度決算公開表格

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2016-度決算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2016-決算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2016-決算數(shù) 支出按功能科目分類 2016-決算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 768,050.0 一、基本支出 1,061,123.00 201一般公共服務(wù)支出 722,509.00
1、經(jīng)費撥款 768,050.00 1、工資福利支出 642751.00 203國防支出  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務(wù)支出 338,614.00 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補助 79,758.00 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出   206科學(xué)技術(shù)支出  
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出 338,614.00
(5)其他收入   3、債務(wù)還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入 103,000.0 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入 190,073.00 五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
收入總計 1,061,123.0 支出總計 1,061,123.00 支出總計 1,061,123.00
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2016-度決算收支明細表
                          單位:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 1061123 768050.00 768050.00         103000.00   190073.00   9500        
工資福利支出 基本工資 基本工資 338262.70 338262.70 338262.70                          
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 77239.00 77239.00 77239.00                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 46820.00 46820.00 46820.00                          
績效工資/其他津補貼 34550.00 34550.00 34550.00                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 12872.30 12872.30 12872.30                          
醫(yī)療保險 8120.00 8120.00 8120.00                          
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業(yè)-金 21887.00 21887.00 21887.00                          
其他社保保障費                                
其他工資福利支出 103000.00             103000.00                
商品和服務(wù)支出(標準) 辦公費 14044.00 14044.00 14044.00                          
印刷費 36,000.00                 36000.00            
水費                                
電費 2823.00 2823.00 2823.00                          
郵電費                                
物業(yè)管理費                                
公務(wù)車運行維護費 26000.00 26000.00 26000.00                          
其他交通費                                
差旅費                                
維修費 54,073.00                 54073.00            
會議費 43110.00 43110.00 43110.00                          
勞務(wù)費 56000.00                 56000.00            
培訓(xùn)費                                
公務(wù)接待費 58124.00 58124.00 58124.00                          
工會經(jīng)費                                
福利費                                
其他一般商品和服務(wù)支出 48440.00 48440.00 48440.00             44000.00   9500        
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼                                
醫(yī)療費                                
助學(xué)金                                
住房公積金 79758 79758.00 79758.00                          
遺屬費                                
獎勵金                                
老干費                                
生活補助                                
其他對個人和家庭的補助                                
專項商品和服務(wù)支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
 
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心2016-度“三公”經(jīng)費決算表
  單位:元
項目 本-決算數(shù)
一、支出合計 84,124.00
1、因公出國(境)費用  
2、公務(wù)接待費 58,124.00
3、公務(wù)用車費 26000.00
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 26000.00
(2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)  
4.公務(wù)用車保有量(輛)  
5.公務(wù)接待批次(批)  
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)  
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明  

 

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