縣供銷社2014-部門預算編制說明
縣供銷社2014-預算編制有關(guān)情況說明如下:
一、基本情況
本社內(nèi)設九個股室一個中心,下轄八個基層社和一個公司,縣社機關(guān)共有干部職工69人,其中在職職工36人(全額撥款編制19人,自收自支編制17人),退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3929229元(其中小車臺146900元)。
二、預算編制的主要依據(jù)和原則
2014-預算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2014-財政本級預算方案”的文件精神為依據(jù),堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出,確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時,綜合考慮相關(guān)的增減變動因素,編制其收支預算。
三、2014-收支預算總額
(一)收入總額 2625000元
1、財政經(jīng)費撥款 1490800元
2、納入預算管理的非稅收入撥款 1054200元
3、附屬單位上繳收入 80000元
(二)支出總額 2625000元
1、基本支出 2575000元
① 工資福利支出 1446200元
△ 基本工資 462100元
△ 津貼 752000元
△ 社會保障 232100元
② 一般商品支出和服務支出 495692元
③ 對個人和家庭的補助 633108元
2、對附屬單位補助支出 50000元