縣供銷社2013-部門預算編制說明
縣供銷社2013-預算編制有關情況說明如下:
一、基本情況
本社內設九個股室和一個中心,下轄八個基層社和一個公司,縣社機關共有干部職工70人,其中在職職工35人(全額撥款編制21人,自收自支編制14人),退休干部職工35人。共有固定資產4129157元(其中小車一臺146900元)。
二、預算編制的主要依據(jù)和原則
2013-預算編制以岳陽縣人民政府關于“2013-財政本級預算方案”的文件精神為依據(jù),堅持統(tǒng)籌預算內外財力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出,確保機關正常運轉和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時,綜合考慮相關的增減變動因素,編制其收支預算。
三、2013-收支預算總額
(一)、收入總額 2279000元
1、財政經費撥款 1144800元
2、納入預算管理的非稅收入撥款 1054200元
3、附屬單位上繳收入 80000元
(二)、支出總額 2279000元
1、基本支出 2049000元
①、工資福利支出 1206543元
△ 基本工資: 455261元
△ 津貼: 510000元
△ 住房公積金: 70000元
△ 社會保障: 171282元
②、一般商品支出和服務支出 451789元
③、對個人和家庭的補助 390668元
2、項目支出 30000元
3、事業(yè)單位經營支出 150000元
4、對附屬單位補助支出 50000元