岳陽縣2016-度道路運輸管理所決算收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財政撥款(補(bǔ)助) | 967.8 | 一、基本支出 | 746.6 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 647.8 | 1、工資福利支出 | 461.8 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 300.0 | 2、商品和服務(wù)支出 | 162.9 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 121.9 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 158.1 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 158.1 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 20.0 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | ||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 20.0 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計 | 987.8 | 支出總計 | 904.7 | 支出總計 | 0 |
岳陽縣2016-度道路運輸管理所決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:萬元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 904.7 | 884.7 | 564.7 | 320 | 20 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 271.3 | 271.3 | 271.3 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | |||||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
其他社保保障費 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||||
其他工資福利支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||||||||||||||
印刷費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||
水費 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||
電費 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | |||||||||||||||
郵電費 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
公務(wù)車運行維護(hù)費 | 11.79 | 11.79 | 7.39 | 4.4 | ||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||
維修費 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||||
會議費 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||
勞務(wù)費 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 12.33 | 12.33 | 4.8 | 7.53 | ||||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 107.16 | 87.16 | 87.16 | 20 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | |||||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | |||||||||||||||
遺屬費 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | |||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
被裝購置費 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||||||||
專業(yè)材料費 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | |||||||||||||||
非稅收入執(zhí)收成本 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | |||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務(wù)支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |
岳陽縣2016-度道路運輸管理所“三公”經(jīng)費決算表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 12.33 |
3、公務(wù)用車費 | 11.79 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 11.79 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 7 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 7 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 140 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1230 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 加強(qiáng)支出管理,厲行節(jié)約. |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進(jìn)行說明。 |