岳陽(yáng)縣2016-度交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站決算收支總表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 一、基本支出 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 664,000.0 | 1、工資福利支出 | 665,000.0 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 485,000.0 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 70,702.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 751,800.0 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計(jì) | 1,415,800.0 | 支出總計(jì) | 1,220,702.0 | 支出總計(jì) |
岳陽(yáng)縣2016-度交通質(zhì)監(jiān)站決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1220702 | 665000 | 664000 | 556702 | ||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 362000 | 362000 | ||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 233675 | 233675 | ||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3200 | 2200 | 1000 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 66125 | 66125 | ||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 54000 | 54000 | |||||||||||||||
印刷費(fèi) | 24000 | 24000 | ||||||||||||||||
水費(fèi) | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
電費(fèi) | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 9500 | 9500 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 92000 | 92000 | ||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
維修費(fèi) | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 2800 | 2800 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 125000 | 125000 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 148500 | 148500 | ||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 60842 | 60842 | ||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 8460 | 8460 | ||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 |
岳陽(yáng)縣2016-度交通質(zhì)監(jiān)站“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
單位:元 | |
項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 216000 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 125000 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 91000 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 91000 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 100 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 800 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 招待費(fèi)增加原因:我站主要職責(zé)是對(duì)全縣交通在建項(xiàng)目的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督,常-一線工地巡查,跑遍全縣鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村組,早出晚歸,由于實(shí)施項(xiàng)目較多,接待基層辦事,省市考核檢查頻率較高,導(dǎo)致招待費(fèi)用增加。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |