岳陽縣農村公路管理所2017年部門預算
來源:縣交通局   2017-04-11 00:00
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岳陽縣農村公路管理所2017-部門預算收支總表
          單位:元
收                  入 支                  出
項         目 2017-預算數(shù) 支出按經濟科目分類 2017-預算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 3,419,086.0  一、基本支出 3,149,086.0  201一般公共服務支出  
    1、經費撥款 3,419,086.0       1、工資福利支出 2,316,376.0  203國防支出  
    2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.0       2、商品和服務支出 535,000.0  204公共安全支出  
    (1)專項收入        3、對個人和家庭的補助 297,710.0  205教育支出  
    (2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出 270,000.0  206科學技術支出  
    (3)罰沒收入        1、專項商品和服務支出 270,000.0  207文化體育與傳媒支出  
    (4)國有資源(資產)有償使用收入        2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出  
    (5)其他收入        3、債務還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款        4、基本建設支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款        5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經營收入        6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入   三、事業(yè)單位經營支出   213農林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結余收入       216商業(yè)服務業(yè)等支出  
     1.公共財政預算撥款結轉       217金融支出  
       (1)經費撥款結轉       220國土海洋氣象等支出  
       (2)納入預算管理的非稅收入結轉       221住房保障支出  
     2.政府性基金結轉       222糧油物資儲備支出  
     3.納入財政專戶管理的收入結轉       227預備費  
     4.其他收入結轉       229其他支出  
收入總 計 3,419,086.0  支出總計 3,419,086.0  支出總計 0
岳陽縣農村公路管理所2017-部門預算收支明細表
                              單元:元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結轉
經費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 3419086   3419086                          
工資福利支出 基本工資 基本工資                                
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務員津補貼 823740   823740                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 623712   623712                          
績效工資/其他津補貼 68645   68645                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 289491   289491                          
醫(yī)療保險 97781   97781                          
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險 13038   13038                          
職業(yè)-金 115797   115797                          
其他社保保障費                                
其他工資福利支出 284172   284172                          
商品和服務支出(標準) 辦公費 40000   40000                          
印刷費 10000   10000                          
水費 10000   10000                          
電費 30000   30000                          
郵電費 10000   10000                          
物業(yè)管理費                                
公務車運行維護費 80000   80000                          
其他交通費 10000   10000                          
差旅費 30000   30000                          
維修費 10000   10000                          
會議費 10000   10000                          
勞務費 10000   10000                          
培訓費 25000   25000                          
公務接待費 60000   60000                          
工會經費 100000   100000                          
福利費                                
其他一般商品和服務支出 100000   100000                          
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼 148344   148344                          
醫(yī)療費                                
助學金                                
住房公積金 144746   144746                          
遺屬費 4620   4620                          
獎勵金                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補助                                
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
危橋改造                                  
辦公費   20000   20000                          
設計費   50000   50000                          
咨詢費   30000   30000                          
公務接待費   60000   60000                          
其他交通費   20000   20000                          
安保工程                                  
辦公費   20000   20000                          
咨詢費   20000   20000                          
公務接待費   40000   40000                          
其他交通費   10000   10000                          
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務利息支出                                    
債務還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。
岳陽縣農村公路管理所2017-度部門“三公”經費預算情況表
     單位:元
項      目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預算數(shù)
一、支出合計 269149 240000
1、因公出國(境)費用    
2、公務接待費 186000 160000
3、公務用車費 83149 80000
其中:(1)公務用車運行維護費 83149 80000
      (2)公務用車購置    
二、相關統(tǒng)計數(shù)    
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)    
2.因公出國(境)人數(shù)(人)    
3.公務用車購置數(shù)(輛)    
4.公務用車保有量(輛)    
5.公務接待批次(批) 248  
6.公務接待人數(shù)(人) 2269  
三、“三公”經費增減變化原因等說明    
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。
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