一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣道路運(yùn)輸管理所是縣交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu),2010-稅費(fèi)改革時(shí)核定為差額撥款副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位,主管全縣道路運(yùn)輸管理工作。對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行行政許可,并對(duì)道路運(yùn)輸管理行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理,維護(hù)運(yùn)輸行業(yè)安全和市場(chǎng)秩序;監(jiān)管道路客貨運(yùn)輸、運(yùn)輸站場(chǎng)、汽車維修、駕駛員培訓(xùn)以及運(yùn)輸服務(wù)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室:辦公室、財(cái)務(wù)室、督查室、安全法制股、運(yùn)政服務(wù)窗口、駐縣汽車站管理辦公室;下設(shè)10個(gè)站隊(duì)辦:新墻、新開、公田、楊林4個(gè)交管站,客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、汽修4個(gè)稽查執(zhí)法中隊(duì)以及“打非治違”綜合整治辦公室。全所干部職工共142人,其中有編人員64人,無編人員35人,在職99人,離休1人,退休35人,“三性”用工人員4人。固定資產(chǎn)-末總值446萬元,其中辦公用房?jī)r(jià)值272萬元,一般公務(wù)用車1臺(tái),單位執(zhí)法車輛6臺(tái),價(jià)值139萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度我所收入總計(jì)730.25萬元,其中財(cái)政撥款收入375.25萬元,非稅收入300萬元,其他收入15萬元。全-支出總計(jì)795萬元,其中工資福利支出410萬元,商品和服務(wù)支出125萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出105萬元,其他支出155萬元。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)23.05萬元,比公開的預(yù)算數(shù)減少7.45萬元,系我所今-采取降低公務(wù)成本,減免浪費(fèi),減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的成果。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)支出9.85萬元,比預(yù)算減少2.15萬元,降低18%,我所嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度,公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,從而有效地控制了不必要的公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.2萬元,比預(yù)算減少5.3萬元,降低29%,系我所規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,控制車輛使用所致。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,需要說明的幾個(gè)問題:
1、其他收入15萬元的說明
是由我所代征車輛衛(wèi)生費(fèi)及價(jià)格調(diào)節(jié)基金后由環(huán)衛(wèi)所及物價(jià)局返回的收入。
2、關(guān)于項(xiàng)目支出的情況說明
一是“兩客一危”,“打非治違”及駕培,汽修市場(chǎng)的整治行動(dòng)費(fèi)用,因我所監(jiān)管道路客貨運(yùn)輸、運(yùn)輸站場(chǎng)、汽車維修、駕駛員培訓(xùn)以及運(yùn)輸服務(wù),所以整治行動(dòng)很多。二是我所下設(shè)十個(gè)站隊(duì)辦經(jīng)費(fèi)及站房維修費(fèi)用。
(三)下一步措施及建議
2015-,我所在所領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái),依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,完滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步,我所將根據(jù)-度預(yù)算要求,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》,強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為我所工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣道路運(yùn)輸管理所2015-度部門決算公開表格