岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)  
來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2021-04-25 15:00
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岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣工傷保險(xiǎn)基金的管理使用。

2、承辦全縣用人單位工傷保險(xiǎn)參保申報(bào)、審核、確定用人單位繳費(fèi)費(fèi)率檔次和工傷保險(xiǎn)基金的征繳、管理、兌付工作;

3、承辦對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理。

4、負(fù)責(zé)核實(shí)用人單位的工資總額,對(duì)用人單位參保情況進(jìn)行檢查并負(fù)責(zé)工傷調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和信息管理。

5、負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院住院審批的有關(guān)手續(xù)。

6、承辦工傷職工待遇審核、支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付,為用人單位、工傷職工或其直系親屬提供咨詢(xún)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)編制工傷保險(xiǎn)基金的預(yù)決算,各類(lèi)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理,按時(shí)向上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解工傷保險(xiǎn)儲(chǔ)備金。

8、負(fù)責(zé)開(kāi)展工傷預(yù)防、安全生產(chǎn)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

9、協(xié)調(diào)工傷保險(xiǎn)各部門(mén)關(guān)系,調(diào)解處理工傷保險(xiǎn)糾紛。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室5個(gè),全中心共有干部職工15人,黨員8人,大專(zhuān)及其以上學(xué)歷15人,副科級(jí)及其以上干部1人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。  

(一)收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款123.67萬(wàn)元,(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加22.47萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

(二)支出預(yù)算

本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。本年度年初預(yù)算數(shù)123.67萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出123.67萬(wàn)元。支出較上年增加22.47萬(wàn)元,其中基本支出增加22.47萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無(wú)增減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出123.67萬(wàn)元,全部為一般公共服務(wù)支出,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為108.67萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出99.42萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出9.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

(二) 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:工傷保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.25萬(wàn)元,比上增加0.55 萬(wàn)元,增加5.9%。主要原因是:人員調(diào)入增加人頭經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少0萬(wàn)元,降低0,主要原因是:按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)9.05萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、電費(fèi)0.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.99萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元(擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)12人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.3萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日,本單位年末共有車(chē)輛1輛;其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。本單位占用辦公用房135平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備預(yù)算。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)123.67萬(wàn)元,其中基本支出123.67萬(wàn)元,主要用于全縣工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作,實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表: 岳陽(yáng)縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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