根據(jù)《岳陽縣財政局關(guān)于編報2015年縣本級部門預(yù)算的通知》要求,本著收入真實完整、支出準(zhǔn)確規(guī)范和厲行節(jié)約的原則,我單位編制了2015年本級部門預(yù)算,現(xiàn)將預(yù)算基本情況說明如下:
一、本單位基本情況
二、2015年預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
2015年預(yù)算編制的主要依據(jù)為2014年的決算情況并綜合考慮相關(guān)的增減變動因素安排;且堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力、量力而行、收支平衡的原則,支出安排在保證人員經(jīng)費的基礎(chǔ)上向提高監(jiān)測能力確保監(jiān)測質(zhì)量傾斜。
1、2015年預(yù)算收入和支出情況
2015年我站預(yù)算收入總額為213.6萬元,其中財政撥款213.6萬元,2015年我站預(yù)算支出總額213.6萬元,其中:人員支出110.01萬元,公用支出17.0萬元,對個人和家庭的補助支出14.47萬元,項目支出72.12萬元。
2、收入總額及分類
(1)財政撥款213.6萬元,包括財政一般預(yù)算撥款143.6萬元,納入預(yù)算的非稅收入撥款70萬元。
3、支出總額及分類
2015年預(yù)算支出總額213.6萬元,其中:
岳陽縣環(huán)境監(jiān)測站
2015年7月16日