岳陽縣2016年度岳陽縣文物管理所預算收支總表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-04-29 00:00
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岳陽縣2016-度岳陽縣文物管理所預算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
內容 2016-預算數 內容 2016-預算數
一、公共財政撥款 273 一、基本支出 101
     經費撥款 273     ﹙一﹚工資福利支出 66.6
     納入公共預算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務支出 21.5
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 12.9
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 172
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經營支出  
五、事業(yè)單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入   五、上繳上級支出  
    六、-末結轉和結余  
收入合計 273 支出合計 273
岳陽縣2016-度岳陽縣文物管理所支出預算明細表
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 273 273 273                  
工資福利支出 基本工資 25 25 25                 2070201行政運行
津貼補貼 24 24 24                 2070201行政運行
社會保障繳費 17.6 17.6 17.6                 2070201行政運行
其他工資福利支出                        
一般商品和服務支出 辦公費 0.7 0.7 0.7                 2070201行政運行
印刷費 0.2 0.2 0.2                 2070201行政運行
水費 0.2 0.2 0.2                 2070201行政運行
電費 0.5 0.5 0.5                 2070201行政運行
郵電費 0.7 0.7 0.7                 2070201行政運行
物業(yè)管理費 0.5 0.5 0.5                 2070201行政運行
公務用車運行維護費 4 4 4                 2070201行政運行
其他交通費                        
差旅費 0.9 0.9 0.9                 2070201行政運行
維修費 0.2 0.2 0.2                 2070201行政運行
會議費                        
勞務費 0.9 0.9 0.9                 2070201行政運行
培訓費 0.3 0.3 0.3                 2070201行政運行
公務接待費 4 4 4                 2070201行政運行
工會經費 0.3 0.3 0.3                 2070201行政運行
福利費 0.1 0.1 0.1                 2070201行政運行
其他一般商品和服務支出                        
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費 8 8 8                 2070201行政運行
離退休津補貼 10 10 10                 2070201行政運行
醫(yī)療費 1 1 1                 2070201行政運行
助學金                        
住房公積金 1.9 1.9 1.9                 2070201行政運行
遺屬費                        
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助                        
項目支出 172 172 172                 2070204文物保護
事業(yè)單位經營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
岳陽縣2016-度岳陽縣文物管理所“三公”經費預算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 2016-預算數
一、支出合計 17
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 9
3、公務用車費 8
其中:(1)公務用車運行維護費 8
      (2)公務用車購置  
二、相關統(tǒng)計數  
1.因公出國(境)團組數(個) 0
2.因公出國(境)人數(人) 0
3.公務用車購置數(輛) 0
4.公務用車保有量(輛) 0
5.公務接待批次(批) 78
6.公務接待人數(人) 730
三、“三公”經費增減變化原因等說明 增加原因系建立博物館相關接待。 2016-公務用車購置及運行維護費支出8萬元,增加4萬元,增加原因為是由于要進行博物館館藏實物的租車征集。
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。

 

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