岳陽縣2015-度收治中心決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 95.98 | 一、基本支出 | 112.98 | 20408強(qiáng)制隔離戒毒 |
經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 79.65 | 2040801行政運行 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 27.64 | 2040802一般行政管理事務(wù) | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.69 | 2040803機(jī)關(guān)服務(wù) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 112.98 | 支出合計 | 112.98 |
岳陽縣2015-度收治中心支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 112.98 | 113 | 113 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |||||||||
社會保障繳費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
其他工資福利支出 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 8.48 | 8.48 | 4.78 | 3.7 | |||||||
印刷費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
水費 | ||||||||||||
電費 | ||||||||||||
郵電費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
公務(wù)用運行維護(hù)費 | ||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
維修費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
培訓(xùn)費 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 13.3 | 13.3 | 0 | 13.3 | ||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2015-度收治中心“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 1.2 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 1.2 |
3、公務(wù)用車費 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0 |
(2)公務(wù)用車購置 | 0 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 15 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 140 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 1.20萬元,比預(yù)算減少0.3萬元,降低20%,公務(wù)接待共15批 140人次,減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運行與維護(hù)費與局機(jī)關(guān)共用警車,費用在局機(jī)關(guān)列支,所以費用為零。 |
岳陽縣收治中心2015-度三公經(jīng)費
決算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重癥人員進(jìn)行行政收治,有力打擊和震懾涉毒違法犯罪,加強(qiáng)禁毒工作,2015-,我中心認(rèn)真貫徹落實單位職責(zé)。現(xiàn)將我中心2015-度三公經(jīng)費決算公開說明如下:
2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 1.20萬元,比預(yù)算減少0.3萬元,降低20%,公務(wù)接待共15批 140人次,減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車與局機(jī)關(guān)共用警車,費用在局機(jī)關(guān)列支,所以費用為零。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
岳陽縣收治中心2015-度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心,是岳陽縣司法局下設(shè)的二級機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是對轄區(qū)內(nèi)特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強(qiáng)制隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進(jìn)行集中管教和治療,對對象展開教育矯治工作,提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法制觀念,單位基本情況:收治中心在編在職人員11人,收治對象近50人
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,收入總計112.98 萬元,即財政撥款收入95.98萬元,其他收入17萬元。全-支出總計 112.98萬元。其中,工資福利支出79.65萬元,占總支出的70% ;商品和服務(wù)支出27.64萬元,占總支出的24%;對個人和家庭補(bǔ)助支出5.69萬元,占總支出的6%;
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出95.98萬元,其中:基本支出112.98萬元,系保障收治中心人員工資福利經(jīng)費、辦公經(jīng)費及收治人員用品等公用經(jīng)費
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計1.20萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 1.20萬元,比預(yù)算減少0.3萬元,降低20%,公務(wù)接待共15批 140人次,減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運行與維護(hù)費與局機(jī)關(guān)共用警車,費用在局機(jī)關(guān)列支,所以費用為零。
4、-度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出95.98萬元。其他收入17萬,共計112.98其中,工資福利經(jīng)費79.65萬元,主要用于在職及臨時看護(hù)食堂工等工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費33.33萬元,用于工作經(jīng)費及收治對象生活及用品的購置。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計17.3萬元,其中貨物類15.1萬元,服務(wù)類2.2萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材及收治對象生活及用品的購置。嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施
四、下一步措施及建議
2015-,在各級政府的關(guān)心及局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持科學(xué)理財、依法理財,節(jié)約開支,確保資金的正常運轉(zhuǎn)。在收治對象增加至近60人的規(guī)模上,圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為收治工作順利開展提供資金保障。
附表:縣特殊人群涉毒人員收治中心2015-度決算公開表格.xls