表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1348000 | 1348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 1348000 | 1348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 354276 | 354276 | |||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 270324 | 270324 | ||||||||||||
獎金 | 5040 | 5040 | ||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 0 | |||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 124920 | 124920 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
其他社會保障繳費 | 42000 | 42000 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 57000 | 57000 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 13000 | 13000 | |||||||||||
印刷費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
水費 | 10000 | 10000 | ||||||||||||
電費 | 15000 | 15000 | ||||||||||||
郵電費 | 16000 | 16000 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
公務(wù)車運行維護(hù)費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||
其他交通費 | 70400 | 70400 | ||||||||||||
差旅費 | 10000 | 10000 | ||||||||||||
維修費 | 10000 | 10000 | ||||||||||||
會議費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 12492 | 12492 | ||||||||||||
福利費 | 8856.9 | 8856.9 | ||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 56304 | 56304 | ||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 49968 | 49968 | ||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 2419 | 2419 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
二、項目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
專項商品和服務(wù)支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||