2015年縣委編辦決算公開
來源:縣委編辦   2016-06-10 00:00
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岳陽縣編辦2015-度

決算分析報告

 

一、基本情況

1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構(gòu)序列。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),人民團體機關(guān),以及其他行政機構(gòu),)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2、內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。

3、共有在職干部12人,其中,男10人、女2人,另有退休干部1人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:

本-總收入為902588元,其中財政撥款為902588元,占總收入100%。

本-總支出為902588元,其中基本支出為902588元,占總支出100%。

2、收入支出與預(yù)算對比分析

預(yù)算收入1082588元,實際收到902588元。

預(yù)算支出為1082588元,實際支出902588,比預(yù)算少100000元,主要原因是節(jié)約了辦公開支。

3、收入支出與上-度對比分析

本-度收入支出與上-度基本約有減少,主要原因為精減了行政開支。

4、資產(chǎn)負債情況分析

固定資產(chǎn)為498465元,與上-減少了66000元。流動資產(chǎn)為198716元,負債類主要為其暫存款30000元,與上-持平。

5 、三公經(jīng)費開支說明:

2015-公務(wù)接待開支2.5萬元,公務(wù)用車開支2萬元。

三、2015-度取得的主要成效

一是穩(wěn)步推進事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會要求,我們對全縣各事業(yè)單位進行了初步分類,并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中,擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家,涉及事業(yè)編制581名,人員543人;擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家,涉及事業(yè)編制5449名(計入省定教育編制公益一類編制總額為8586名),人員6481人;擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家,涉及事業(yè)編制2929名(計入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名)、人員2684人;擬納入生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位范圍的有3家,涉及事業(yè)編制77名,人員75人。另外,還有4家復(fù)合型事業(yè)單位,涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬,省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導(dǎo)來我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作,對我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負增長”。全縣行政事業(yè)單位新進人員列編347份,實際新進人員347人,較市定控制計劃379名少進32人,較2012-自然減員524人,凈減177人,行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實現(xiàn)“負增長”。同時,我們加強了違規(guī)進人治理工作,加大清理“吃空餉”力度,全-沒有出現(xiàn)違規(guī)進人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺政府工作部門權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項總數(shù)為3384項,其中行政許可196項(不含省市垂管單位),行政處罰2388項,行政強制139 項,行政征收 35項,行政給付 14 項,行政確認47項,行政獎勵39項,行政檢查173項,行政裁決7項,其他行政權(quán)力(含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等)344項。另有部門共性行政權(quán)力8項,初審轉(zhuǎn)報類事項76項(不計入縣級行政權(quán)力事項總數(shù))。

 


 

 

岳陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表

 

 

 

 

單位:元

收入

支出

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

功能分類的項級科目代碼及名稱

一、公共財政撥款

902588

一、基本支出

902588

 

     經(jīng)費撥款

902588

    ﹙一﹚工資福利支出

728748

2013301

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

173840

2013302

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補助

 

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

 

 

四、上級財政補助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

 

六、結(jié)余

 

 

收入合計

902588

支出合計

902588

 

 

 


岳陽縣2015-度縣委編辦支出決算明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟科目

項目名稱/科目

資金來源

合計

當-財力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

經(jīng)費撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計

90.3

90.3

90.3

 

 

 

 

 

 

 

 

工資福利支出

基本工資

25.2

25.2

25.2

 

 

 

 

 

 

 

 

津貼補貼

31.0

31.0

31.0

 

 

 

 

 

 

 

 

社會保障繳費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他工資福利支出

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

一般商品和服務(wù)支出

辦公費

3.7

3.7

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷費

1.4

1.4

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

水費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電費

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

郵電費

0.9

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

物業(yè)管理費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務(wù)用運行維護費

2.0

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

其他交通費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差旅費

0.2

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

維修費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

會議費

2.0

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

勞務(wù)費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培訓(xùn)費

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

公務(wù)接待費

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

工會經(jīng)費

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

福利費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他一般商品和服務(wù)支出

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

對個人和家庭的補助

離休費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費

3.0

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補貼

1.9

1.9

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

醫(yī)療費

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

助學(xué)金

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

5.9

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

遺屬費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎勵金

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

2.9

2.9

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(yè)單位經(jīng)營支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對附屬單位補助支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結(jié)余

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳陽縣2015-度編辦單位“三公”經(jīng)費決算情況表

 

                                                          單位:萬元

項      目

本-決算數(shù)

一、支出合計

 

1、因公出國(境)費用

 

2、公務(wù)接待費

2.5

3、公務(wù)用車費

2

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

2

      (2)公務(wù)用車購置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

 

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

5.公務(wù)接待批次(批)

20

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

189

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

 

 

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