2023年機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心績效自評公開
來源:岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心   2024-07-15 09:31
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2023年度岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(單位)名稱:岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

2024年 6 20 日

 

 

 

一、單位基本情況

我單位設(shè)8個內(nèi)設(shè)部門,包括:辦公室、接待股、財務(wù)股、公務(wù)用車股、辦公用房股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、工會、公務(wù)用車   管理服務(wù)中心。事業(yè)編制15名,設(shè)主任1名,副主任3名,正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

   2023年末在職實有人數(shù)16人,其中:行政編制人員1人,機(jī)關(guān)工勤人員2人,事業(yè)編制人員13人。

職能職責(zé):

1、負(fù)責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會議場所的管理與服務(wù)工作,承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會議及重要活動的后勤供應(yīng)工作;                          

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛管理和調(diào)配;

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理、辦公設(shè)施維修。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

2023年基本支出共994.13萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出657.7萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出336.43萬元,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理,2023年“三公”經(jīng)費(fèi)合計403.47萬元,公務(wù)接待費(fèi)53.33萬元,無因公出國,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬元。

(二)項目支出情況

2023年項目支出1125.1萬元,主要用于支付公務(wù)接待費(fèi)53.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬元、租車費(fèi)667.81萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.62萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

  

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年國有資本經(jīng)驗預(yù)算148.71萬元,主要用于項目支出148.71萬元。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

六、部門整體支出績效情況

1.全年收支情況。全年總收入2364.19萬元,總支出2346.19萬元,結(jié)余0萬元,基本實現(xiàn)了年度收支平衡。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為515.72萬元,決算數(shù)為403.67萬元,完成預(yù)算數(shù)78.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進(jìn)度滯后,與上年相比增加20.25萬元,增加的主要原因是2023年大型接待任務(wù)較多。

3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴(yán)格按照財政有關(guān)文件規(guī)定和資金撥付審批程序,認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性,確保資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4.預(yù)決算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

七、存在的問題及原因分析

1.財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。

2.財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.對于績效評價的認(rèn)識不夠深入,把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

4.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心用于保障全年人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的基本支出為994.13萬元,而縣財政預(yù)算撥款只有177.58萬元,預(yù)算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,而我單位還承擔(dān)公務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用房等職能職責(zé),資金缺口大,需年中調(diào)整預(yù)算資金,預(yù)算執(zhí)行面臨一定的壓力。

八、下一步改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)對資金支出方面的管理,進(jìn)一步完善資金管理制度,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格監(jiān)管資金的使用,分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì),結(jié)合單位的資金能力,按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金,保證資金使用的高效率。

2.加強(qiáng)財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),規(guī)范賬務(wù)處理,提高實際工作能力。

3.向上級組織和部門爭取更多的資金,并進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支,貫徹厲行節(jié)約制度。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年度部門整體支出績效自評99.31分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi)的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。本整體支出績效自評報告擬與2023年度部門決算同步公開。

十、其他需要說明的情況

 

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