岳陽(yáng)縣委巡察辦2019年度縣直部門決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣委巡察辦   2020-09-18 12:05
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第一部分 岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱縣委巡察辦)是中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組)的日常辦事機(jī)構(gòu),作為縣委工作機(jī)關(guān),為正科級(jí),設(shè)在中共岳陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。

主要職責(zé)是:

1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。

4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

5.配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能,縣委巡察辦設(shè):

1.綜合室:負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作;負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開(kāi)等行政后勤工作;按照有關(guān)規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè);承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.巡察室:貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署,負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問(wèn)題線索的分類、整理和移交工作;負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作;負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問(wèn)題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問(wèn)題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問(wèn)題的整改工作;負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)帳(資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)),及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況,起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告;負(fù)責(zé)對(duì)巡察問(wèn)題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分;承擔(dān)信息管理事項(xiàng),負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn),配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;具體負(fù)責(zé)巡察人才庫(kù)和巡察問(wèn)題線索信息化管理等工作;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

4.信息中心:縣委巡察辦設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心,該中心為正股級(jí)事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問(wèn)題線索信息化管理,未進(jìn)行獨(dú)立核算。

岳陽(yáng)縣委巡察辦2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本部門沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位,因此2019年度部門決算僅為本級(jí)決算。

第二部分  岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收、支總決算數(shù)225.88萬(wàn)元,比上年總決算數(shù)增加83.59萬(wàn)元,增加的主要原因是2019年增幅58.75%,原因?yàn)檠膊燹k2019年增加2個(gè)行政編制增加2個(gè)事業(yè)編制人員,工資福利開(kāi)支增加,巡察專項(xiàng)開(kāi)支也有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入決算數(shù)225.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入225.88萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.88萬(wàn)元,占總收入的100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年支出決算數(shù)225.88萬(wàn)元,其中:基本支出81.54萬(wàn)元,占36.10%,包括人員經(jīng)費(fèi)67.28萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)14.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出144.34萬(wàn)元,占63.90%,包括派出巡察人員用車經(jīng)費(fèi);巡察前培訓(xùn)就餐、會(huì)議、住宿開(kāi)支;縣內(nèi)巡察人員用車、就餐、住宿等開(kāi)支;添置巡察設(shè)備開(kāi)支;巡察人員補(bǔ)助開(kāi)支等。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總決算數(shù)225.88萬(wàn)元,比上年總決算數(shù)增加83.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.75%,主要原因是巡察辦2019年增加2個(gè)行政編制增加2個(gè)事業(yè)編制人員,工資福利開(kāi)支增加,巡察專項(xiàng)開(kāi)支也有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)225.88萬(wàn)元,占2019年支出決算總數(shù)的100%,比2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)增加83.59萬(wàn)元,原因?yàn)檠膊燹k2019年增加2個(gè)行政編制、2個(gè)事業(yè)編制人員,工資福利開(kāi)支增加,巡察專項(xiàng)開(kāi)支也有所增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款支出決算包括:一般公共服務(wù)支出225.88萬(wàn)元,占100%,其中基本支出81.54萬(wàn)元,占36.10%,包括人員經(jīng)費(fèi)67.28萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)14.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出144.34萬(wàn)元,占63.90%,包括派出巡察人員用車經(jīng)費(fèi);巡察前培訓(xùn)就餐、會(huì)議、住宿開(kāi)支;縣內(nèi)巡察人員用車、就餐、住宿等開(kāi)支;添置巡察設(shè)備開(kāi)支;巡察人員補(bǔ)助開(kāi)支等。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

縣委巡察辦2019年財(cái)政撥款支出為225.88萬(wàn)元,年初預(yù)算為70.77萬(wàn)元,增加了155.11萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出225.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算319.17%,主要原因?yàn)檠膊燹k2019年增加2個(gè)行政編制、2個(gè)事業(yè)編制人員,工資福利開(kāi)支增加,巡察專項(xiàng)開(kāi)支沒(méi)有計(jì)算在預(yù)算之內(nèi),每輪巡察開(kāi)展之前根據(jù)實(shí)際所需經(jīng)費(fèi)通過(guò)打報(bào)告的形式追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

縣委巡察辦2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出計(jì)算數(shù)為81.54萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)67.28萬(wàn)元,占82.51%,包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障、住房公積金等;日常公用經(jīng)費(fèi)14.26萬(wàn)元,占比17.49%,包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等開(kāi)支。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

縣委巡察辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出0.18萬(wàn)元,預(yù)算支出0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算為公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.18萬(wàn)元,預(yù)算支出0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出0.18萬(wàn)元與上年決算支出0.77萬(wàn)元相比減少0.59萬(wàn)元,減少77.15%,其中,2019年公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.18萬(wàn)元與上年決算支出0.77萬(wàn)元相比減少0.59萬(wàn)元,減少77.15%,原因主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

縣委巡察辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.18萬(wàn)元,全部為公務(wù)接待費(fèi),接待4批次,接待人數(shù)40人次。本年度無(wú)公務(wù)用車開(kāi)支,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

縣委巡察辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入及支出決算。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,岳陽(yáng)縣委巡察辦對(duì)2019年度支出225.88萬(wàn)元全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、 有效,為上級(jí)有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。單位全年平穩(wěn)運(yùn)行,資金使用安全,收支平衡;2019年縣委巡察辦綜合績(jī)效考核被評(píng)為先進(jìn)單位;2019年完成兩輪巡察,巡察完26個(gè)正科級(jí)單位。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年,縣委巡察辦如期開(kāi)展了第五輪第六輪常規(guī)巡察,成效顯著。在省委巡視組巡視岳陽(yáng)縣的情況下,縣委巡察辦克服人少事多任務(wù)重的困難,講忠誠(chéng),講擔(dān)當(dāng),于4月11日啟動(dòng)第五輪巡察,4月11日至5月23日對(duì)5個(gè)單位開(kāi)展了交叉巡察,于5月9日至6月18日對(duì)6個(gè)單位開(kāi)展了非交叉巡察。10月21日啟動(dòng)縣委第六輪巡察,10個(gè)巡察組同步進(jìn)駐15個(gè)被巡察單位巡察期間,縣委巡察組作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,通過(guò)真巡真察,共發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題207個(gè),向縣紀(jì)委、縣委組織部等移交間題線索40條,立案10人。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.54萬(wàn)元,比2018年增加41.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.78%。主要原因是:縣委巡察辦2019年由2018年5名行政人員增加到8名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員,共增加5人。增幅100%,工資福利及其他相關(guān)費(fèi)用都相應(yīng)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額16.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,本部門無(wú)公務(wù)車輛,無(wú)單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計(jì)81.54萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)4.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.36萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表:岳陽(yáng)縣委巡察辦2019年度決算公開(kāi)表.xls

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