2022年度岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心決算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2023-08-18 15:33
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  2022年度

  岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心決算

  目錄

  第一部分岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分 

  單位概況

  一、 部門職責(zé)

  (一)職能職責(zé)

  1.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行管理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行日常巡查工作。

  2.承擔(dān)縣城路燈照明、景觀亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)、建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。

  3.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作;承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。

  4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工20人,其中在職人員20人,退休5人。市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

  (二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心2022年部門決算匯總公開構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心本單位。

  第二部分

  部門決算表

  (見附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入總計(jì)1349.42萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金11.13萬(wàn)元),與上年相比,增加340.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.75%。增長(zhǎng)原因是人員工資調(diào)整,以前年度無(wú)車補(bǔ)和績(jī)效工資,城區(qū)擴(kuò)容后的路燈增加。

  2022年度支出總計(jì)1349.42萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,增加340.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.75%。增長(zhǎng)原因是人員工資調(diào)整,以前年度無(wú)車補(bǔ)和績(jī)效工資,城區(qū)擴(kuò)容后的路燈增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)1338.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1040.75萬(wàn)元,占77.77%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入297.54萬(wàn)元,占22.23%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)1349.42萬(wàn)元,其中:基本支出1314.83萬(wàn)元,占97.44%;項(xiàng)目支出34.59萬(wàn)元,占2.56%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1040.75萬(wàn)元,與上年相比,增加514.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.71%,增長(zhǎng)原因是人員工資調(diào)整,以前年度無(wú)車補(bǔ)和績(jī)效工資,城區(qū)擴(kuò)容后的路燈增加。

  2022年度財(cái)政撥款支出1040.75萬(wàn)元,與上年相比,增加544.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.67%。增長(zhǎng)原因是人員工資調(diào)整,以前年度無(wú)車補(bǔ)和績(jī)效工資,城區(qū)擴(kuò)容后的路燈增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出645.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的47.81%。與上年度相比增加148.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.99%。增長(zhǎng)原因是人員工資調(diào)整,以前年度無(wú)車補(bǔ)和績(jī)效工資,城區(qū)擴(kuò)容后的路燈增加。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出645.2萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出20.4萬(wàn)元,占3.16%,衛(wèi)生健康支出(類)支出10.2萬(wàn)元,占1.58%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出599.8萬(wàn)元,占92.96%,住房保障支出(類)支出14.81萬(wàn)元,占2.29%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為225萬(wàn)元,支出決算數(shù)為645.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的286.76%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為19.2萬(wàn)元,支出決算為19.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.2萬(wàn)元,支出決算為10.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為180.01萬(wàn)元,支出決算為151.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分資金是2023年元月份支付。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為444.3萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.29萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。

  7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為14.4萬(wàn)元,支出決算為14.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員工資調(diào)增。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出645.2萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)262.09萬(wàn)元,占基本支出的40.62%,主要包括基本工資101.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.75萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.24萬(wàn)元、績(jī)效工資74.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.7萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.62萬(wàn)元、住房公積金19.88萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出31.41萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;

  公用經(jīng)費(fèi)383.11萬(wàn)元,占基本支出的59.38%,主要包括辦公費(fèi)2.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.4萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)52.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)44.97萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)88.49萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)75.35萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)69.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.58萬(wàn)元、福利費(fèi)3.47萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.58萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.43萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.34萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置1.74萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、贈(zèng)與0萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入395.55萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出395.55萬(wàn)元,其中基本支出360.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出34.59萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)  城市公共設(shè)施(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為395.55萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與2021年度決算數(shù)相比0,主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

  本部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與2022年度決算數(shù)相比0,主要原因本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:

  0支出0萬(wàn)元,主要用于0活動(dòng)

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人0次,主要是0發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,0(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是用于公務(wù)車油料及維修費(fèi)用支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本單位屬事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元,用于召開1次會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為安全工作會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.86萬(wàn)元,用于開展1次培訓(xùn),人數(shù)28人,內(nèi)容為人事職稱晉級(jí)培訓(xùn);舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元,主要是0活動(dòng)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額34.59萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出34.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0車輛設(shè)備;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  本單位2022年無(wú)項(xiàng)目,故本單位2022年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

  (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。我單位0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開。

  第四部分

  名詞解釋

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、  薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信

  第五部分

  附件

  2022年度部門決算公開表2022年岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心決算公開報(bào)表.xls

  2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 .doc

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