2021年度岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)
部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
職能職責(zé)
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理,城區(qū)露天焚燒管理,城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
4.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工63人,其中有編人員20人,臨聘人員43。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)單位決算.
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)642.57萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余56.99和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5.91萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)145.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.39%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。
2021年度支出總計(jì)642.57萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.48萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)145.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.398%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)579.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入277.74萬(wàn)元,占47.91%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入301.92萬(wàn)元,占52.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)641.09萬(wàn)元,其中:基本支出532.97萬(wàn)元,占83.13%;項(xiàng)目支出108.13萬(wàn)元,占16.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)277.74萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加28.21萬(wàn)元,增加11.31%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)282.18萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加36.75萬(wàn)元,增加14.97%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出282.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的44.02%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加36.75萬(wàn)元,增加14.97%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出282.18萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))支出282.18萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.95萬(wàn)元,支出決算數(shù)為282.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.31%,其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為31.1萬(wàn)元,支出決算為31.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.44萬(wàn)元,支出決算為4.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為232.41萬(wàn)元,支出決算為246.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算年中增加項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出282.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)207.69元,占基本支出的73.6%,主要包括基本工資56.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.79萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.24萬(wàn)元、績(jī)效工資31.40萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.54萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.19萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬(wàn)元、住房公積金10.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出29.08萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)74.49萬(wàn)元,占基本支出的26.4%,主要包括辦公費(fèi)1.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.48萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.73萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.21萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.37萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.94萬(wàn)元萬(wàn)元、福利費(fèi)5.33萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出27.04萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置0.08萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元,支出決算為5.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.82%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少0的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算,本年單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算,單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算,單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出年初無(wú)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬(wàn)元,支出決算為5.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少15.25萬(wàn)元,減少75.12%,減少的主要原因是執(zhí)法車(chē)輛減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.05萬(wàn)元,占100%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)活動(dòng)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次0,主要是主要是因疫情影響,未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.05萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)的油料及維修費(fèi),截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金支出。
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))文件精神,結(jié)合《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2021年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;
城市管理環(huán)境執(zhí)法油煙專項(xiàng)整治項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為108.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為108.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保質(zhì)保量按期完成工程;二是對(duì)餐飲業(yè)油煙排放進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是小門(mén)店設(shè)備陳舊油煙整改成本高;二是油煙排放無(wú)法隨時(shí)抽查。下一步改進(jìn)措施:一是加大管理力度;二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.49萬(wàn)元,比上年決算數(shù)64.37萬(wàn)元,增加10.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.72%。主要原因是:本單位本年度加大執(zhí)法力度,增加管理范圍,擴(kuò)大執(zhí)法隊(duì)伍,增加人員開(kāi)支及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為0;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元,用于開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)103人,內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)及事業(yè)單位人員培訓(xùn)等;舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是0。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.58萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.58萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,無(wú)其他用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件 岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)自評(píng)報(bào)告.docx