目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行管理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行日常巡查工作。
2.承擔(dān)縣城路燈照明、景觀亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)、建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作;承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。
4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工20人,其中在職人員20人,退休5人。市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)203.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款203.37萬元。比上年預(yù)算184.4萬元,增加38.97萬元,主要原因是:年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)203.37萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出203.37萬元。支出較上年增加38.97萬元,主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心一般公共預(yù)算撥款支出203.37萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為203.37萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出192.57萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元。
(二) 項(xiàng)目支出
2021年度單位無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元,比上年增加7萬元,增加184.21%。主要原因是:人員的變動(dòng),納入預(yù)算的在職人員數(shù)增加了44人。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)10.8萬元,其中:辦公費(fèi)1.03萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.75萬元、郵電費(fèi)0.75萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.67萬元、會(huì)議費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)0.13萬元、其他1.27萬元。
本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.06萬元,擬召開1次會(huì)議,參會(huì)20人,內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元,培訓(xùn)5人,內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額41.25萬元,其中工程類28萬元,貨物類12萬元,服務(wù)類1.25萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積156平米,賬面價(jià)值0萬元 。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年整體績(jī)效說明:本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為203.37萬元,其中,基本支出為203.37萬元。年度績(jī)效目標(biāo)為:加強(qiáng)工作質(zhì)量、提高工序質(zhì)量、確保工程質(zhì)量。做好城區(qū)路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。