目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、2019年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(1)2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(2)2019年度收入決算情況說(shuō)明
(3)2019年度支出決算情況說(shuō)明
(4)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、2019年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能:為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部293人、退休143人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入12,082.46萬(wàn)元比上年決算增加3,855.79萬(wàn)元,2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出12,082.46萬(wàn)元比上年決算增加3,855.79萬(wàn)元。增加原因是本年人員支出和農(nóng)林水支出等增加。
(二)關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說(shuō)明:2019年公共財(cái)政決算收入共12,082.46萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入10,287.78萬(wàn)元占收入85%,地方公共財(cái)政收入1,794.68萬(wàn)元占收入的15%。
三、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說(shuō)明: 2019年公共財(cái)政決算支出12,082.46萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出2,880.01萬(wàn)元占支出23.84%,國(guó)防支出27.44萬(wàn)元占支出0.3%,公共安全支出309.5萬(wàn)元占支出2.56%,教育支出245.41萬(wàn)元占支出2.03%,文化體育與傳媒支出58.71萬(wàn)元占支出0.4% ,社會(huì)保障和就業(yè)支出1,306.15萬(wàn)元占支出10.81%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出323.33萬(wàn)元占支出2.67%,節(jié)能環(huán)保支出3,249.06萬(wàn)元占支出26.9%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出903.78萬(wàn)元占支出7.48%,農(nóng)林水支出2,551.32萬(wàn)元占支出21.12%,交通運(yùn)輸支出15.48萬(wàn)元占支出0.13%,資源勘探信息等支出51.69萬(wàn)元占支出0.43%,國(guó)土海洋氣象等支出8萬(wàn)元占支出0.07%,其他支出152.58萬(wàn)元占支出1.3 %。
四、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)20萬(wàn)元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。) 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元比上年減少3萬(wàn)元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2019年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元,主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽(yáng)縣縣城,來(lái)客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多,公務(wù)用車20萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)消防車的維護(hù)及維修。
二、榮家灣人民政府2019年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分政府性基金決算
本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,榮家灣鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2019年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共10,287.78萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)811.55萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)6,167.96萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬(wàn)元、體制補(bǔ)助149.22萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1,994.62萬(wàn)元,績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)117.61萬(wàn)元,縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助30.24萬(wàn)元、其他收入351.4萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)20萬(wàn)元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。) 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元比上年減少3萬(wàn)元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額12,082.46萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。