目錄
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明
(二)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明
(三)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明
(四)關于筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能:為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部154人、退休86人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成:由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明:2020年鎮(zhèn)財政決算總收入3011.03萬元,比上年決算增加70.06萬元,2020年鎮(zhèn)財政決算總支出3011.03萬元比上年決算增加70.06萬元。增加原因為本年人員增資及績效工資等。
(二)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明:2020年公共財政決算收入共3011.03萬元。其中上級財政補助收入2128.06萬元占收入70%,地方公共財政收入880萬元占收入的29%,上年結余2.97萬元占收入的1%。
(三)筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明: 2020年公共財政決算支出3003.23萬元,其中一般公共服務支出998.72萬元占支出33%,國防支出5萬元占支出0.2%,公共安全支出90萬元占支出3%,教育支出55.26萬元占支出2%,文化體育與傳媒支出67萬元占支出2.2% ,社會保障和就業(yè)支出436.14萬元占支出14.5%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出89.55萬元占支出3%,節(jié)能環(huán)保支出83.40萬元占支出2.8%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.51萬元占支出5.3%,農林水支出680.76萬元占支出22.7%,交通運輸支出93萬元占支出3.1%,資源勘探信息等支出27萬元占支出0.9%,商業(yè)服務業(yè)等支出41萬元占支出1.4%,金融支出3萬元占支出0.1%,國土海洋氣象等支出32.32萬元占支出1.1%,住房保障支出107.38萬元占支出3.6%,其他支出34.19萬元占支出1.1%,本年結余7.8萬元。
(四)關于筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年三公經(jīng)費支出總額為23萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用15萬元、公務用車費8萬元(其中公務用車運行維護費8萬元、公務用車購置0萬元)。2020年三公經(jīng)費支出總額為23萬元比上年減少3萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年筻口鎮(zhèn)公務接待費15萬元(本年共接待318批次等,2967人次等),主要原因是筻口鎮(zhèn)是岳陽縣的大鄉(xiāng)大鎮(zhèn)、靠近城區(qū),來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多,公務用車8萬元主要用于公務用車的維護費用,鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關綜合治法車的維護及維修。
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2020年12月31日止,筻口鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明:2020年筻口鎮(zhèn)上級財政補助收入共2128.06萬元,其中基數(shù)補貼69.58萬元、村級組織運轉經(jīng)費386萬元、專項指標356.80萬元、稅改轉移支付75.01萬元、工資轉移支付61.87萬元、財力性轉移支付99.04萬元、體制補助125.96萬元、均衡性轉移支付902.68萬元、、縣財政負擔醫(yī)保金3.50萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助19.62萬元、其他收入28萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2020年三公經(jīng)費支出總額為23萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用15萬元、公務用車費8萬元(其中公務用車運行維護費8萬元、公務用車購置0萬元。) 2020年三公經(jīng)費支出總額為23萬元比上年減少3萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2020】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額3011.03萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié),構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。