岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度政府財政預算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2022年財政扶貧資金預算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、一般公共預算說明
三、預算績效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部職工89人、退休34人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
由政府機關、財稅經營管理所、社會事業(yè)綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預算總收入1737.06萬元,比2021年減少321.57萬元;本年預算總支出1737.06萬元。變化原因主要上級專項追加減少及稅收任務減少。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入1737.06萬元,其中:上級財政補助收入1377.06萬元,地方公共財政預算收入360萬元。
3、支出預算情況。2022年度支出1737.06萬元,其中一般公共預算支出 1737.06萬元:其中一般公共服務支出1007.06萬元(含森林防火、黨建工作、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作等);國防支出3萬元;公共安全支出20萬元;教育支出10萬元;文化旅游體育與傳媒支出4萬元;社會保障和就業(yè)支出260萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10萬元;節(jié)能環(huán)保支出50萬元;農林水支出268萬元(扶貧10萬元,村級運轉經費258萬元);交通運輸支出5萬元;住房保障支出100萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。2022年度“三公”經費預算支出合計為6萬元,比2021年預算數(shù)減少9萬元,減少原因主要是嚴格控制招待開支。
5、2022年財政扶貧資金預算安排情況:鎮(zhèn)本級安排10萬元,主要用于產業(yè)扶貧項目。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財政預算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2021年12月31日止,柏祥鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明:2022年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共1377.06萬元,基數(shù)補貼44.94萬元;村級組織運轉258萬元;稅改轉移支付65.94萬元;工資轉移支付41.19萬元;財力性轉移支付80.2萬元;體制補助81.28萬元;均衡性轉移支付803.31萬元;縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元。
三、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2022年度縣級預算績效目標管理工作的通知》,對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額1737.06萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié),構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
(一)上解支出:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,縣財政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補助、黨報黨刊、扶貧及其他費用。
(二)機關商品服務支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出,如辦公費、印刷費、培訓費、招待費、維護費、水費、電費等。