目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2022年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2022年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 :(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),分別為:公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算收支總計(jì)3261.61萬元,比2021年減少425.4萬元;變化原因:①、收入減少是由于21年沒有結(jié)余、公共財(cái)政預(yù)算收入有所增加;②、支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。 。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入2841.61萬元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1879.11萬元;地方公共預(yù)算收入962.5萬元。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度支出 2823.63萬元,其中一般公共服務(wù)支出1395.89萬元,國(guó)防支出5萬元,公共安全支出20萬元,教育支出19.6萬元,文化體育支出4萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.94萬元,農(nóng)林水支出332.2萬元,交通運(yùn)輸支出6萬元,國(guó)土海洋氣象支出6萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬元,住房保障支出72萬元,預(yù)備費(fèi)支出20萬元,其他支出165萬元。
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為40萬元,比上年數(shù)減少5萬元。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2022年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排200萬元,其中:人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗經(jīng)費(fèi)42.25萬元,專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)8萬元。
6、其他重要事項(xiàng)。
公共安全支出減少。2022年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬,比2021年減少20萬元,原因是鎮(zhèn)人民政府進(jìn)一步壓縮維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止,本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明:2022年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1879.11萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)260.35萬元、專項(xiàng)指標(biāo)92.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付968.22萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入300萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為40萬元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用24萬元、公務(wù)用車費(fèi)16萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元)。 2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為40萬元比上年減少5萬元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況:
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額3261.61萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件一:岳陽(yáng)縣新墻鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算公開表.xls