黃沙街鎮(zhèn)2021年財政預算公開
來源:黃沙街鎮(zhèn)   2021-04-25 09:11
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目 錄

第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2021年財政扶貧資金預算安排情況

二、黃沙街人民政府2021年度公共財政預算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金預算

第四部分  國有資本經(jīng)營預算

第五部分  社會保險基金預算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

岳陽縣黃沙街2021年度政府財政預算公開

內(nèi)  容

第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況:我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部103人、退休47人。

三、鎮(zhèn)財政預算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、民政所、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2021年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我部門2021年度預算收支總計2376.52萬元。比上年預算減少2412.42萬元,減少原因是因疫情影響項目投入資金減少。

2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入2376.52萬元,其中:上級財政補助收入1653.02萬元,地方公共財政預算收入723.5萬元。

3、支出預算情況。2021年度支出2376.52萬元。其中一般公共服務支出1115萬元、國防支出3萬元、公共安全支出 40萬元、教育支出25萬元、文化體育與傳媒支出2萬元、.社會保障和就業(yè)支出25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出179萬元、節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出118萬元、農(nóng)林水支出732.52萬元、交通頑瘴痼疾整治支出100萬元、資源勘探信息支出20萬元、金融支出2萬元、國土海洋氣象支出5萬元。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為12萬元。比與2020年預算數(shù)減少1萬元。

5、2021年財政扶貧資金預算安排情況:鎮(zhèn)本級安排50萬元,其中:其他專項扶貧50萬元。

二、黃沙街人民政府2021年度 公共財政預算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金預算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金預算收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營預算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金預算情況

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無社會保險基金預算收支。

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2020年12月31日止,黃沙街鎮(zhèn)政府無新增債務。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2021年黃沙街鎮(zhèn)上級財政補助收入共2376.52萬元,其中基數(shù)補貼72.86萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費372萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付78.17萬元、工資轉(zhuǎn)移支付42.19萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付89.83萬元、體制補助80.03萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付876.42萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.5萬元、村干部參保補助16.92萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.1萬元、失地農(nóng)民補助10萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年三公經(jīng)費支出總額為12萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費7萬元(其中公務用車運行維護費7萬元、公務用車購置0萬元)。比與2020年預算數(shù)減少1萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)2021年預算明細.xls

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