黃沙街鎮(zhèn)2019年政府財政預算公開
來源:黃沙街鎮(zhèn)   2019-06-19 17:54
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第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況 

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

二、黃沙街人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

 

第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務(wù)。 

二、機構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部91人、退休48人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我部門2019年度預算總收入3807萬元,比2018年增加333萬元;本年預算總支出 3807萬元,比2018年增加333萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入3807萬元,其中:上級財政補助收入3287萬元,地方公共財政預算收入520萬元。

3、支出預算情況。2019年度支出3807萬元,其中基本支出 2545萬元(工資福利支出1620萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出552萬元、對個人和家庭的補助373萬元)。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為13萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用6萬元、公務(wù)用車費7萬元(其中公務(wù)用車運行維護費7萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鎮(zhèn)本級安排57萬元,其中:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出27萬元、其他專項扶貧30萬元。

二、黃沙街人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

詳見附表

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,黃沙街鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年黃沙街鎮(zhèn)上級財政補助收入共3287萬元,其中基數(shù)補貼72.86萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費336.58萬元、專項指標1750萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付78.17萬元、工資轉(zhuǎn)移支付42.19萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付56.8萬元、增收獎4萬元、體制補助80萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付813萬元、績效獎勵3.4萬元、其他收入50萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為13萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用6萬元、公務(wù)用車費7萬元(其中公務(wù)用車運行維護費7萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號)。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件:

岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)2019年財政預算公開表.xls

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