步仙鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開
來源:步仙鎮(zhèn)   2019-08-29 12:00
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 岳陽縣2018年步仙鎮(zhèn)政府財政決算公開 

目錄 

第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構成 

第二部分  公共財政決算

一、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明

(一)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

(三)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

(四)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

二、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部72人、退休28人。

 三、鎮(zhèn)財政決算單位構成: 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。 

第二部分  公共財政決算

一、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明

(一)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明: 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入1823.57萬元比上年決算增加123萬元,2018年鎮(zhèn)財政決算總支出1967.8萬元比上年決算增加267.23萬元。

(二)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 :2018年公共財政決算收入共1823.57萬元。其中上級財政補助收入1413.72萬元占收入77.5%,地方公共財政收入409.85萬元占收入的22.5%。

 (三)步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明: 2018年公共財政決算支出1967.8萬元,其中一般公共服務支出825萬元占支出42%,國防支出3萬元占支出0.2%,公共安全支出28萬元占支出1.4%,教育支出13萬元占支出0.6%,文化體育與傳媒支出2萬元占支出0.1% ,社會保障和就業(yè)支出65萬元占支出3.3%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元占支出2.1%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.5萬元占支出1.4%,農林水支出357.46萬元占支出18%,交通運輸支出3萬元占支出0.2%,金融支出2萬元占支出0.1%,國土海洋氣象等支出2萬元占支出0.1%,其他支出586.34萬元占支出30 %,債務利息支出10萬元占支出0.5%。

(四)關于步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:

(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用12萬元、公務用車費2萬元。2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元比上年減少0.5萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年步仙鎮(zhèn)公務接待費12萬元,這個數(shù)據(jù)相對步仙財政而言過于龐大,明年還要繼續(xù)縮減開支,嚴格消費制度。公務用車2萬元,主要用于公務用車灑水車、森林防火用車等運行維護費。

二、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2018年12月31日止,步仙鎮(zhèn)政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:2018年步仙鎮(zhèn)上級財政補助收入共1413.72 萬元,其中基數(shù)補貼41.73萬元、村級組織運轉經(jīng)費236.46萬元、稅改轉移支付373.27萬元、工資轉移支付30.78萬元、財力性轉移支付77.29萬元、增收獎5萬元、體制補助68.4萬元、均衡性轉移支付481.03萬元、績效獎勵23萬元、財政負擔醫(yī)保金1.5萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.26萬元,其他收入65萬元。

三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用12萬元、公務用車費2萬元。 2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元比上年減少0.5萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

四、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2018】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額1967.8萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié),構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

 第七部分 名詞解釋 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

 附件:岳陽縣步仙鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開.xls

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