岳陽縣2019年張谷英政府財政決算公開
目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
(一)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
(二)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
(三)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于張谷鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部101人、退休50人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
(一)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明: 2019年鎮(zhèn)財政決算總收入2907.4萬元比上年決算增加235萬元,增加原因是其他收入增加82萬元,財務(wù)性轉(zhuǎn)移支付增加153萬元。,2019年鎮(zhèn)財政決算總支出2907.4萬元比上年決算增加235萬元,支出原因是干部工資及津補貼增加。
(二)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 :2019年公共財政決算收入共2907.4萬元。其中上級財政補助收入2381.4萬元占收入81.9%,地方公共財政收入526萬元占收入的18.1%,
(三)張谷英鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財政決算支出2907.4萬元,其中一般公共服務(wù)支出1050萬元占支出34.2%,國防支出4萬元占支出0.1%,公共安全支出41萬元占支出1.5%,教育支出50萬元占支出1.8%,文化體育與傳媒支出97萬元占支出3.5% ,社會保障和就業(yè)支出356.5萬元占支出12.7%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.9萬元占支出3%,節(jié)能環(huán)保支出80萬元占支出2.9%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出153萬元占支出5.5%,農(nóng)林水支出653萬元占支出23.3%,交通運輸支出80萬元占支出2.9%,資源勘探信息等支出37萬元占支出1.3%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元占支出1.1%,金融支出4萬元占支出0.1%,國土海洋氣象等支出31萬元占支出1.1%,住房保障支出103萬元占支出3.7%,其他支出30萬元占支出1.1 %,債務(wù)利息支出22萬元占支出0.8%。
(四)關(guān)于張谷鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為24萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用24萬元(公務(wù)接待540批次、3500人次)。2019年三公經(jīng)費支出總額為24萬元比上年減少5萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定來嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年張谷英鎮(zhèn)公務(wù)接待費24萬元,主要原因是張谷英鎮(zhèn)是岳陽縣的風(fēng)景名勝區(qū),也是岳陽縣重點打造的旅游興縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,2019年榮獲湖南省十大特色旅游小鎮(zhèn)之一,上級文物保護(hù)及旅游開發(fā)調(diào)研的會議及活動較多。
二、張谷英人民政府2019年度 公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算情況
主要是大中型水庫移民后期扶持基金收入74萬元,支出74萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共2381.4萬元,其中基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費343.79萬元、專項指標(biāo)390.88萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、增收獎5萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付910.28萬元、績效獎勵36.72萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助17.28萬元、其他收入143.2萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為46萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用24萬元(公務(wù)接待540批次、3500人次),2019年三公經(jīng)費支出總額為24萬元比上年減少5萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定來嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額2907.4萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。