目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù),發(fā)展旅游。配合旅游部門(mén)編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā),負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì),核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園單位本級(jí)。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)722.74萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)388.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.71%,主要是因?yàn)?019年未將其他收入納入決算報(bào)表,本年度完善入賬口徑,并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
2020年度支出總計(jì)722.74萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,增長(zhǎng)388.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.71%,主要是因?yàn)?019年未將其他收入納入決算報(bào)表,本年度完善入賬口徑,并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)722.74萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入296.27萬(wàn)元,占40.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入426.47萬(wàn)元,占59.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)722.74萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出722.74萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)296.27萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少38.27萬(wàn)元,減少11.44%,主要是因?yàn)闇p少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)296.27萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少38.27萬(wàn)元,減少11.44%,主要是因?yàn)闇p少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元,主要用于以下方面:基本支出296.27萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257萬(wàn)元,支出決算數(shù)296.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出(類(lèi))-林業(yè)和草原(款)-森林資源管理(項(xiàng))支出。年初預(yù)算為257萬(wàn)元,支出決算數(shù)為296.27萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出296.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)247.95萬(wàn)元,占基本支出的83.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)48.32萬(wàn)元,占基本支出的16.31%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.60萬(wàn)元,支出決算為3.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.13%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)出國(guó)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元,支出決算為1.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是從嚴(yán)控制”三公“經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,實(shí)行”三公“經(jīng)費(fèi)只減不增與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是從嚴(yán)控制”三公“經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬(wàn)元,占35.40%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元,占64.60%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)145人次(精確到個(gè)位數(shù)),主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,主要是用于公車(chē)維修、保險(xiǎn)等支出,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元填列。(本單位無(wú)政府性基金收支)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分94,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
本單位2020年度預(yù)算績(jī)效:社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)森林公園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高人均收入水平,大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù),生態(tài)環(huán)境得到人力改善,林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升,生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)森林公園營(yíng)造林工程建設(shè),組織開(kāi)展對(duì)森林公園內(nèi)森林資源保護(hù),因地制宜,大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十一、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.32萬(wàn)元,比2019年減少0.01萬(wàn)元,降低0.02%。主要原因是:我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出(授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的0%)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)48.32萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.53萬(wàn)元、電費(fèi)1.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)9.02萬(wàn)元、福利費(fèi)17.67萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.34萬(wàn)元。
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元,用于召開(kāi)機(jī)關(guān)例會(huì)、黨支部、黨總支、安全生產(chǎn)會(huì)議等,人數(shù)30人,內(nèi)容為工作布置及活動(dòng)開(kāi)展;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,用于開(kāi)展林業(yè)行業(yè)培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為防災(zāi)減災(zāi)、病蟲(chóng)害防治等;2020年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。