岳陽縣大云山國家森林公園管理處2020年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 大云山國家森林公園管理處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護,發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實施旅游開發(fā),負責旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機構(gòu)為:辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股,核定為全額撥款事業(yè)編制23名。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒有對個人和家庭的補助支出、沒有項目支出、沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。
(一)收入預算
2020年年初預算數(shù) 257.00萬元,比上年預算增加26.80萬元,增加 11.64%;其中:一般公共預算撥款 257.00萬元,比上年預算增加 26.80萬元,增加 11.64%;收入增加主要原因:由于人員工資增加,人員經(jīng)費相應增加。
(二)支出預算
2020年年初預算數(shù) 257.00萬元,其中:農(nóng)林水利支出257.00萬元,比上年預算增加26.80萬元,增加11.64%;支出增加主要原因:由于人員工資增加,人員經(jīng)費相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年大云山國家森林公園管理處一般公共預算撥款收入257.00萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2020年年初預算數(shù)為199.00萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出169.60萬元、一般商品和服務(wù)支出29.40萬元。
(二)項目支出
本單位2020年無項目支出。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出
2020年年初預算數(shù)為58.00萬元,指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費和其他費用等,其中:一般商品和服務(wù)支出58.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款29.40萬元,比2019增加3.00萬元,增加11.36%,主要原因是:一般商品服務(wù)價格上漲等。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2020年“三公”經(jīng)費預算4.6萬元,其中:
(1)公務(wù)接待費 1.8萬元,同比2019年公務(wù)接待費減少0.2 萬元,降低10.00%,主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理,嚴格控制接待費用。
(2)公務(wù)用車運行維護費 2.80萬元(其中,本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車購置費 0.00萬元,公務(wù)用車運行費 2.80萬元),公務(wù)用車保有量1輛,同比2019年公務(wù)用車運行維護費減少0.2萬元 ,降低6.67%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要外出支出。
(3)2020年因公出國(境)費用 0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0.00萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。
(三)一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預算共計29.40萬元,其中:辦公費3.00萬元、印刷費1.00萬元、水費1.50萬元、電費2.50萬元、郵電費2.00萬元、差旅費3.00萬元、會議費3.00萬元、培訓費1.00萬元、公務(wù)接待費1.80萬元、工會經(jīng)費2.80萬元、公務(wù)用車運行維護費2.80萬元、其他2.00萬元。
(四)政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出(授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元,占政府采購支出總金額的0%)
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價19.77 萬元;占用(或租用)辦公用房 271.62 平米,因單位地處偏遠山區(qū),給單位職工提供辦公及住宿用房;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺;2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。整體績效情況:社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展,提高人均收入水平,大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護,生態(tài)環(huán)境得到人力改善,林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升,生態(tài)功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設(shè),組織開展對我場森林資源保護,因地制宜,大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表: 岳陽縣大云山國家森林管理處2020年縣直部門預算公開表