目 錄
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2019年度部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、 部門收支總表
二、 部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九.整體支出績效表
十、項(xiàng)目支出績效表
第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù),發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施旅游開發(fā),負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè),對外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為:辦公室、計(jì)財(cái)股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股,核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年收入安排了一般預(yù)算收入230.2萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入),無納入專戶管理的非稅收入撥款,政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入;支出基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 230.2萬元,比上年預(yù)算增加24萬元,增加 11.6%;其中:一般公共預(yù)算撥款 230.2萬元,比上年預(yù)算增加 24 萬元,增加 11.6 %。收入增加主要原因:由于人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 230.2萬元,比上年預(yù)算增加24 萬元,增加11.6 %;其中:節(jié)能環(huán)保支出230.2萬元,支出增加主要原因:由于人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 230.2 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為 172.2萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為 58萬元,其中:大云山森林公園資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)58萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款26.4萬元,比2018減少14.7萬元,降低35.76%,主要原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中:
(1)公務(wù)接待費(fèi) 2萬元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少4 萬元,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬元(其中,本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4 萬元),公務(wù)用車保有量 1 輛,同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4萬元 ,主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2019年因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費(fèi)用 0 萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。
(三)政府采購情況
本單位2019年無政府采購預(yù)算安排(授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元,占政府采購支出總金額的0%)
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛 1 輛;單價(jià) 19.77 萬元。2019年占用(或租用)辦公用房 271.62 平米,因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū),給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備,主要為單位撲火設(shè)備。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。整體績效情況:社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高人均收入水平,大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù),生態(tài)環(huán)境得到人力改善,林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升,生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)我場營造林工程建設(shè),組織開展對我場森林資源保護(hù),因地制宜,大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張表《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。