岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2022年度預(yù)算公開
來源:岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)股   2021-11-19 14:51
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目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

第一部分岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。

3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源,重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。

4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。

5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。

6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。

7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。

8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。

9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)三定方案,岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名,下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,沒有二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。 2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款331.86萬元、政府性基金0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元,經(jīng)營(yíng)收入0萬元、事業(yè)收入0萬元。收入較去年增加4.67萬元,增加了1.43%,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)331.86萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.13萬元,衛(wèi)生健康支出13.06萬元,農(nóng)林水支出274.23萬元,住房保障支出18.44萬元。支出較去年增加4.67萬元,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出331.86萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.13萬元,占7.87%;衛(wèi)生健康支出13.06萬元,占3.94%;農(nóng)林水支出274.23萬元,占82.63%;住房保障支出18.44萬元,占5.56%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為300.86萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為31萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中兩保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31萬元,主要用于保護(hù)鐵山水資源,保障庫(kù)區(qū)民生等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.03萬元,比2021年預(yù)算減少4.87萬元,降低24.47%,主要是響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排降耗政策調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)所致。

(二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年(1.7萬元)繼續(xù)明顯減少直至清零,系公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零及單位壓縮接待、來客一律于三個(gè)食堂招待所致。

(三)一般性支出情況

2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦的節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

(四)政府采購(gòu)情況

2022年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至202112月底,我中心共有車輛18臺(tái),其中:公務(wù)用小車0臺(tái),垃圾壓縮車18臺(tái),主要用于庫(kù)區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),資金來源為縣級(jí)環(huán)保資金;另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇,無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。已于20213月收回公務(wù)用小車車輛3臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0臺(tái),新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年我中心所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額331.86萬元,其中,基本支出300.86萬元,項(xiàng)目支出31萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2三公經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

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