2019年度岳陽(yáng)縣張谷英管理處部門決算
來(lái)源:張谷英管理處   2019-09-18 10:28
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第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室,張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。全額撥款事業(yè)編制13名,工勤編制1人,退休1人。我處實(shí)有人數(shù)13人。

(二)決算單位構(gòu)成。

張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級(jí)事業(yè)單位,沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。因此2019年部門決算匯總公開(kāi)就是本級(jí)決算。

第二部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)4,943.07萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加3,572.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.60%。主要原因是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的增加,且2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4,943.07萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4,943.07萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,390.07萬(wàn)元,其中:基本支出293.39萬(wàn)元,占12.28%。項(xiàng)目支出2,096.68萬(wàn)元,占87.72%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,943.07萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加3,572.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.60%。主要原因是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的增加,并且2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2,390.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加1,019.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.36%,主要原因是上級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)資金的增加,并且2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2,390.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出402.72萬(wàn)元,占16.85%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出1,987.35萬(wàn)元,占83.15%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為139.20萬(wàn)元,支出決算為2,390.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1717.00%,具體情況如下

1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行

年初預(yù)算為139.20萬(wàn)元,支出決算為293.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的210.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為109.33萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算只含財(cái)政批復(fù)預(yù)算數(shù),均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi),未將項(xiàng)目資金納入預(yù)算,預(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致差異較大。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1,987.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算只含財(cái)政批復(fù)預(yù)算數(shù),均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi),未將項(xiàng)目資金納入預(yù)算,預(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致差異較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出293.39萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)118.91萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)174.48萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出為4.50萬(wàn)元,預(yù)算為6.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.00%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0.00萬(wàn)元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出為0.00萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)決算支出為4.50萬(wàn)元,預(yù)算為6.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.00% 。主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年決算相比減少1.80萬(wàn)元,減少28.57% ,主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算4.5萬(wàn)元,占100.00%, 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次110個(gè)、接待人次1200人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按照績(jī)效自評(píng)要求,我處組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī),制定了建立績(jī)效管理制度。核查了2019年我處財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。

把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理相結(jié)合。申請(qǐng)支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo),再履行預(yù)算支出審批手續(xù),無(wú)預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序,這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用,同時(shí)定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息,督促各部門按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。

我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2019年,張谷英管理處在縣委、縣政協(xié)黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,緊緊圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署,以黨建統(tǒng)領(lǐng)全局工作,將農(nóng)村人居環(huán)境整治與全域旅游有機(jī)結(jié)合,凝心聚力、攻堅(jiān)克難,9月份,張谷英被湖南省文旅廳評(píng)為“湖南省十大文旅特色小鎮(zhèn)”。 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.48萬(wàn)元。比2018年增加90.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.15%。主要原因是:2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。

(二)政府采購(gòu)支出情情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,岳陽(yáng)縣張谷英管理處共有車輛1輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計(jì)174.48萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)4.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.39萬(wàn)元、水費(fèi)1.30萬(wàn)元、電費(fèi)2.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.34萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)32.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.50萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用4.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)28.00萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置0.30萬(wàn)元,專用設(shè)備購(gòu)置19.61萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò)與軟件購(gòu)置更新30.00萬(wàn)元,其他資本性支出20.00萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第五部分 附件

附件:2019年張谷英決算數(shù)據(jù).xls

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