目 錄
第一部分岳陽縣文旅廣電局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣文旅廣電局概況
第一部分 文旅廣電局概況
一、部門職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和創(chuàng)作導向;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施.
2.指導管理全縣文學藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務,規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費;指導全縣重點文化設施建設和基層文化設施建設。
4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理,指導對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作,負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理,負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管,指導協(xié)調(diào)全 縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導、管理全縣社會文化事業(yè),擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導、管理全縣圖書館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設;擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā),促進和引導旅游業(yè)利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃,組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場,開展重大旅游節(jié)慶活動;組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作;指導協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設,引導休閑度假旅游;負責全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;指導重要旅游商品開發(fā);協(xié)調(diào)和指導全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為;指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設;組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場,做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實施國家確定的各類 旅游區(qū)(點)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標準,組織實施旅游飯店、旅行社星級標準;指導旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(境)外在我縣境內(nèi)設立的旅游辦事機構(gòu);指導全縣對外交流與合作;會同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理;負責編制旅游應急預案,并組織實施。
9.指導旅游教育、培訓工作,制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃,監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準;指導旅游行業(yè)協(xié)會工作;指導全縣有關(guān)院校開展旅游 教育的有關(guān)工作;聯(lián)系和指導旅游社團機構(gòu)的建設和制度建設等工作。
10.組織推進全縣廣播電影電視公共服務,組織實施全縣廣播電視村村通工作,組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設和發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負責對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)和業(yè)務的監(jiān)管,并實施準入和退出管理;指導對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目,審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的科技工作;負責監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;指導、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的 交流與合作。
13.負責對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管,實行準入和退出管理;負責全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管;負責全縣印刷復制業(yè)的監(jiān)管;負責全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管(包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動);指導縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導實施,指導對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作;負責全縣非法 出版物的鑒定工作;負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準 的監(jiān)督管理;負責全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作;負責全縣報刊社及國內(nèi)報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構(gòu)的監(jiān)管;負責全縣著作權(quán)管理工作;負責全縣計算機軟件正 版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施,推進文化廣電新聞出版科技信息建設。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施,貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策,組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調(diào)。
20.承擔縣“掃黃打非”領導小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置
岳陽縣文旅廣電局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)119人。內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。二級預算單位共6個:岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物保護中心、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館。
(二)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣文廣電局部門決算包括局機關(guān)本級決算和下屬二級預算單位共7個,列表如下:
岳陽縣文旅廣電局機關(guān)
岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
第二部分 文旅廣電局2022年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 文旅廣電局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計2764.91萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金109.42萬元),與上年相比,減少252.24萬元,減少8.36%,主要是因為2022年減少了項目資金。
2022年度支出總計2764.91萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金41.1萬元),與上年相比,減少252.24萬元,減少8.36%,主要是因為減少項目經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2655.49萬元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財政撥款收入2270.07萬元,占85.49%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0.2萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入385.22萬元,占14.51%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2723.81萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出1938.97萬元,占71.19%;項目支出784.83萬元,占28.81%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計2270.07萬元(不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加224.51萬元,增長10.98%,主要是因為政策性增資和績效工資增加等。
2022年度財政撥款支出合計2299.42萬元(不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少192.24萬元,減少7.72%,主要是因為項目開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2299.42萬元,占本年支出合計的83.17%,與上年相比,財政撥款支出減少192.24萬元,減少7.72%,主要是因為項目開支減少。
(二) 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2299.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出59.32萬元,占2.58%,文化旅游體育與傳媒支出支出1972.68萬元,占85.79%;衛(wèi)生健康支出51.99萬元,占2.26%;社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出139.04萬元,占6.05%;住房保障支出73.4萬元,占3.19%;農(nóng)林水支出3萬元,占0.13%.
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為1439.7萬元,支出決算為2299.42萬元,完成年初預算的159.72%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。
年初預算為 1151.1萬元,支出決算為 1972.68萬元,完成年初預算的172.37%。年初預算安排存在缺口,財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分項目預算指標。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項)。
年初預算為59.5萬元,支出決算為59.32萬元,完成年初預算的99.70%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算中沒有安排,存在缺口。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為155.8萬元,支出決算為139.04萬元,完成年初預算的89.24%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員變動。
4、衛(wèi)生健康支出(類)、衛(wèi)生健康支出(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算為0萬元,支出決算為51.99萬元,因年初預算為零,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初預算中沒有安排,存在缺口。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為73.3 萬元,支出決算為73.4萬元,完成年初預算的100.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員變動。
6. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)
年初預算為 0萬元,支出決算為3萬元,因年初預算為零,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是年初沒有安排預算,存在缺口。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣文旅廣電局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1644.7萬元。其中:
人員經(jīng)費1406.27萬元,占比85.50%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費238.43萬元,占比14.50%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.6萬元,支出決算為0.93萬元,完成預算的16.61%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務接待費支出預算為5.6萬元,支出決算為0.93萬元,完成預算的16.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約,與上年相比減少0.87萬元,減少48.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及各二級機構(gòu)已開設食堂。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.93萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.93萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓50人次,主要文化旅游發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度無政府性基金預算收入支出決算
九 、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1644.7萬元,比上年增加211.31萬元,增加14.74%。主要原因是:人員增減變化。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.75萬元,用于召開文化統(tǒng)計及旅游行業(yè)培訓,每年2次,參加人次60人。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額56.42萬元,其中:政府采購貨物支出9.72 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額20萬元,占政府采購支出金額的35.45%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、2022年度預算績效情況說明根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0 個,共涉及資金0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022 年度0 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對0 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0 萬元,政府性基金預算支出0 萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0 萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1439.7萬元,政府性基金預算支出0萬元。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無
(3)部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級)
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人?
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
(系統(tǒng))2022年岳陽縣文旅廣電局決算公開表格 (2).xls
(機關(guān))岳陽縣文旅廣電局2022年度縣直部門決算公開說明(1).doc
2022年文旅廣電局整體績效.doc(機關(guān))2022年岳陽縣文旅廣電局決算公開表格 (1).xls
2022年度岳陽縣美術(shù)館部門決算公開表格.xls2022年度岳陽縣美術(shù)館部門決算公開說明.DOC2022年度岳陽縣美術(shù)館績效評價自評報告.docx
2022年圖書館部門決算公開表格.xls2022年圖書館部門決算公開說明.doc2022年圖書館整體績效評價docx.doc
2022年文化執(zhí)法大隊部門決算公開表格.xls2022年岳陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊公開說明.docx2022年文化執(zhí)法大隊整體績效 - 副本.doc
旅游開發(fā)中心2022年部門決算公開表格.xls岳陽縣旅游開發(fā)中心2022年度部門決算公開說明.doc2022年整體績效評價-旅游開發(fā)中心.docx
岳陽縣文保中心2022年部門決算公開表.XLS2022年岳陽縣文物保護中心公開說明.doc岳陽縣文保中心2022年整體績效評價報告.docx
岳陽縣文化館2022年部門決算公開表.XLS2022年岳陽縣文化館公開說明.doc岳陽縣文化館2022年整體支出績效自評報告.docx