一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李閃 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974080012 |
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人員編制 |
27 |
實有人數(shù) |
27 |
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職能職責概述 |
負責全縣群眾文化、旅游活動,新聞出版、廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執(zhí)法,美術(shù)、公共圖書管理工作 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:開展文化惠民打造文化活動品牌; 任務(wù)2:組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造 任務(wù)3:加強文化市場管理,凈化文化市場; 任務(wù)4:加強非物質(zhì)遺產(chǎn)保護傳承和保護; 任務(wù)5:成立了美術(shù)館 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
創(chuàng)新了“一元劇場寸土不讓,被評為省三星群星獎和銀獎。文化市場平安有序;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護常態(tài)化,文物保護得到加;圖書館建功能重新改選。我局2019年機關(guān)收入為879萬元,上年結(jié)余66萬元.經(jīng)費支816萬元.結(jié)余129萬元,一:工資福利支278.萬元:其中:基本工資110萬萬元元,獎金24萬元住房公積金30萬元、津補貼41萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金3.5萬元.醫(yī)保26萬元退休人員津津退貼12萬元等.二:一般商品和服務(wù)支出205萬元:辦公費10萬元.水電費7萬元.差旅費9.萬元.公務(wù)接待費1.6萬元.車輛運行費0.8萬元.委托業(yè)務(wù)費55萬元.工會經(jīng)費11萬元.交通補貼18.維修費52萬元.勞務(wù)費27萬元,會議費1.5萬元,培訓費0.7萬元,其他商品和服務(wù)支出10萬元資本性支出1萬元三:項目支出萬元333萬元:其中:委托業(yè)務(wù)費175萬元,勞務(wù)費31,印刷費6.7萬元,專用材料費73萬元,咨詢費19萬元商品服務(wù)支去23萬元等。四:結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金129萬元。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
945 |
66 |
731 |
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148 |
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1、局機關(guān) |
945 |
66 |
731 |
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148 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
945 |
483 |
278 |
205 |
333 |
129 |
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1、局機關(guān) |
945 |
483 |
278 |
205 |
333 |
129 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
3.9 |
1.6 |
0.8 |
0 |
0 |
1.5 |
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1、局機關(guān) |
3.9 |
1.6 |
0.8 |
0 |
0 |
1.5 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
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1、局機關(guān) |
157 |
157 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:促進城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展 目標2:三館全面實施全免費開放,非物文化遺產(chǎn)得到保護 目標3:完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建 目標4:組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造 |
已完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標 |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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各項經(jīng)濟指標完成率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費變動率 |
≦0 |
≦0 |
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時效指標 |
執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
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100% |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活 2.為加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進旅游景區(qū)提質(zhì)升級,加強旅游景點宣傳營銷,提升岳陽縣景區(qū)知名度 |
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基本完成 |
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經(jīng)濟效益 |
解決了剩余勞動力的就業(yè),增加了農(nóng)民收入,全面帶動了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展 |
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基本完成 |
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生態(tài)效益 |
旅游景區(qū)倡導綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標 |
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100% |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾或服務(wù)對象 |
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98% |
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績效自評綜合得分 |
98分 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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鄒三龍 |
局長 |
岳陽縣文旅廣電局 |
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袁 正 |
副局長 |
岳陽縣文旅廣電局 |
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周九紅 |
財務(wù)股長 |
岳陽縣文旅廣電局 |
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李 閃 |
出納 |
岳陽縣文旅廣電局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): 年 月 日
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