岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為構(gòu)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人,退休人員5人。其中全額撥款14人,差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股;二級機(jī)構(gòu)一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1051.44萬元,其中,本級一般公共預(yù)算撥款417.58萬元,本級政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入500萬元(其中一般公共預(yù)算撥款280萬元,政府性基金預(yù)算撥款220萬元),事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)133.86萬元。本單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”收入較去年968.59萬元增加了82.85萬元,主要是因?yàn)樨斦䦟埣矁和祻?fù)救助項(xiàng)目、困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目等投入力度加大。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1051.44萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,衛(wèi)生健康支出11.24萬元,住房保障支出14.20萬元,其他支出293.03萬元。支出較去年968.59萬元增加82.85萬元。其中基本支出較上年369.59萬元增加11.95萬元,項(xiàng)目支出較上年599萬元增加70.9萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是調(diào)出1人,調(diào)入2人,機(jī)關(guān)增加1人,工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闅埣矁和祻?fù)救助項(xiàng)目、困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目等投入增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算758.41萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,占96.6%;衛(wèi)生健康支出11.24萬元,占1.5%;住房保障支出14.20萬元,占1.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為381.54萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為376.87萬元,是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會議費(fèi)2.7萬元,殘疾兒童康復(fù)救助配套項(xiàng)目360萬元,殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)204.17萬元,殘疾人專項(xiàng)支出133.03萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算293.03萬元,其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出293.03萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.3萬元,比上一年92.3萬元增加1萬元,增加1%。主要原因是調(diào)出1人,調(diào)入2人,機(jī)關(guān)增加1人,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元。比上一年6.7萬元持平。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)8人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員職務(wù)職級晉升培訓(xùn)0.5萬元。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額125萬元,其中工程類40萬元,貨物類40萬元,服務(wù)類45萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛(殘疾人流動服務(wù)車)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1051.44萬元,其中,基本支出381.54萬元,項(xiàng)目支出669.9萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格