岳陽縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開
來源:縣婦聯(lián)   2021-11-19 11:23
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  岳陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算公開

  目錄

  第一部分  部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

  (二)項目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

  (四)政府采購情況

  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預(yù)算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責(zé):

  岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職7人。內(nèi)設(shè)4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款94.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加3.07萬元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。

  (二) 支出預(yù)算

  2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加了3.07萬元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款收入94.63萬元,其中,一般公共服務(wù)支出79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為 80.73萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出74.43萬元;一般商品和服務(wù)支出6.30萬元。

  (二)項目支出

  2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為13.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體為:完成適齡婦女15000名免費(fèi)兩癌篩查任務(wù)4.0萬元、完成特困家庭,困境婦女兒童關(guān)愛慰問2.0萬元、完成維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,保障婦女兒童利益4.00萬元、完成“三八”慶祝節(jié)日活動3.00萬元、完成保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)0.9萬元,主要用于保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.30萬元,比上年減少5.66萬元,減少47.32%。原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支的縮減。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),公務(wù)接待費(fèi)與上年基本持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

  (三)一般性支出情況

  2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.30萬元,擬召開會議1次,人數(shù)50人、內(nèi)容為婚調(diào)中心工作人員技巧;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,無內(nèi)容;無舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

  (三)政府采購情況

  2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

  (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。縣人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機(jī)關(guān)無辦公用房。

  (四)預(yù)算績效情況說明

  本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為94.63萬元,其中,基本支出80.73萬元,項目支出13.9萬元。 本部門整體支出目標(biāo)為:財政供養(yǎng)人員控制率100% ,三公經(jīng)費(fèi)率100% ,組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權(quán)知識講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次,政府采購執(zhí)行率80% ,公務(wù)卡刷卡率45%,固定資產(chǎn)利用率100%。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

  本部門項目績效目標(biāo)為:組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權(quán)知識講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第21張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  附表:岳陽縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表.xlsx

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