岳陽縣應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算公開
來源:岳陽縣應(yīng)急管理局   2021-04-25 09:45
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岳陽縣應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算公開

 

 

目 錄

第一部分2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、其他資金績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

 

第一部分 應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(二)貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

(四)牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

(七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

(十四)開展應(yīng)急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

(十五)制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

(十六)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

(十七)承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十九)職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強應(yīng)急預(yù)案演練,增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重特大安全事故。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本單位共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股(政策法規(guī)股)、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心,下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部37人,“三性”用工2人,退休人員3人。

本單位下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu),均未實行獨立核算,因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算728.39萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款658.29萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)70.1萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。)本單位2012年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入較去年增加157.29萬元,主要是因為將年終績效資金納入了年初預(yù)算,增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算728.39萬元,其中,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出728.39萬元,(數(shù)據(jù)來源見表4)。支出較去年增加157.29萬元,其中基本支出增加133.39萬元,項目支出增加24萬元(數(shù)據(jù)來源見表13、14、22)。其中基本支出較上年增加主要是因為將年終績效資金納入了年初預(yù)算,增加了人員經(jīng)費,項目支出增加主要是因為增加了防災(zāi)減災(zāi)委員會工作經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算658.29萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出658.29萬元,占100%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:

本年度年初預(yù)算數(shù)為399.29萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出347.87 萬元、一般商品和服務(wù)支出51.42萬元。

(二)項目支出:

本年度年初預(yù)算數(shù)為259萬元(數(shù)據(jù)來源見表21),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出17萬元,主要用于接待、會務(wù)、培訓(xùn)等方面;運行維護經(jīng)費242萬元,主要用于宣傳、訓(xùn)練、督查等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件22、23為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款310.42萬元,比上年預(yù)算減少12.71萬元,減少3.9%。主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理,壓縮開支。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元,其中:公務(wù)接待費4.5萬元(數(shù)據(jù)來源見表28),其中:公務(wù)接待費4.5萬元,因公出國(境)費0萬元,因岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。比2020年減少0.1萬元,減少2.1%,主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理制度,嚴(yán)控支出。

(三)一般性支出情況

本單位2021年度會議費預(yù)算6萬元,(數(shù)據(jù)來源見表18),擬召開會議20次,人數(shù)1500人,內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署;培訓(xùn)費預(yù)算11.44萬元,擬開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)一期,人數(shù)為150人,主要為對各安委會成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站人員開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2021年度政府采購預(yù)算總額70萬元,其中,工程類0萬元,貨物類30萬元、服務(wù)類40萬元。主要是因為辦公樓維修改造,需添置一批辦公設(shè)備。另外,為做好安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識宣傳,需采購一批宣傳服務(wù)項目。授予中小企業(yè)合同金額和所占比重均為0。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止上一年12月底,本單位無公務(wù)車輛,無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備,2021年度本單位未計劃處置和新增車輛、設(shè)備。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為728.39萬元,其中,基本支出469.39萬元,項目支出259萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2021年4月25日

2021年預(yù)算公開表.xlsx

 

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