岳陽縣2017年度部門收支預(yù)算總表
來源:縣安監(jiān)局   2017-04-20 00:00
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岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017-度部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財(cái)政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、監(jiān)察室、工會(huì)、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股(加掛應(yīng)急救援中心)、行業(yè)監(jiān)管股和執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級機(jī)構(gòu),二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局在職在編干部30人,“三性”用工2人,無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值99.2萬元,公務(wù)車輛已上交國資辦,無公務(wù)用車。

二、2016-度部門決算表 附表一:決算收支總表 附表二:支出決算明細(xì)表 附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門收支總體情況 1、-度收支預(yù)算情況 2017-度,我局收入總計(jì)706.9萬元,即財(cái)政撥款收入586.9萬元(其中對煙花爆竹行業(yè)退出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)200萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計(jì)支出總計(jì)706.9萬元。其中,工資福利支出232.32萬元,占總支出的32.9%;商品和服務(wù)支出97.58萬元,占總支出的13.8%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22萬元,占總支出的3.1%;項(xiàng)目支出355萬元,占總支出的50.2%。 2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出合計(jì)18.7萬元,分項(xiàng)為:因公出國(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元,預(yù)計(jì)接待批次90次,接待人數(shù)530人,單次標(biāo)準(zhǔn)最高不超過1000元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元。 3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況 2017-度預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.42萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)232.32萬元,主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等,常公用經(jīng)費(fèi)97.58萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。 4、-度政府采購支出預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計(jì)合計(jì)5萬元,主要用于辦公設(shè)備及耗材采購,采購程序?qū)?yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

(二)、工作目標(biāo) 2017-,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。

                      表1
岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局                   單位:萬元
收 入 支 出
項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù) 項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財(cái)政撥款 706.9 201一般公共服務(wù)支出 0.0                
(一)公共財(cái)政撥款 706.9 203國防支出 0.0                
1、經(jīng)費(fèi)撥款 586.9 204公共安全支出 0.0                
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   205教育支出 0.0                
(1)專項(xiàng)收入   206科學(xué)技術(shù)支出 0.0                
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入 120.0 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.0                
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   213農(nóng)林水支出 0.0                
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運(yùn)輸支出 0.0                
三、上級補(bǔ)助收入   215資源勘探信息等支出 706.9 706.9              
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
1、公共財(cái)政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   222糧油物資儲(chǔ)備支出 0.0                
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出 0.0                
收入總計(jì) 706.9 支出總計(jì) 706.9 706.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                            表2
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局                     單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 項(xiàng)
合計(jì) 706.9 706.9 0 0 0 0 0 0 0        
一、基本支出 351.9 351.9 0 0 0 0 0 0 0       2150602
工資福利支出 基本工資 80.6 80.6                      
津貼補(bǔ)貼 77.6 77.6                      
獎(jiǎng)金 0                        
績效工資 0                        
伙食補(bǔ)助費(fèi) 0                        
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 28.52 28.52                      
職業(yè)-金繳費(fèi) 11.41 11.41                      
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 10.68 10.68                      
其他工資福利支出 23.51 23.51                      
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 8 8                      
印刷費(fèi) 4 4                      
水費(fèi) 0 0                      
電費(fèi) 3 3                      
郵電費(fèi) 6.8 6.8                      
物業(yè)管理費(fèi) 0                        
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 5                      
其他交通費(fèi) 8 8                      
差旅費(fèi) 15 15                      
維修費(fèi) 1 1                      
會(huì)議費(fèi) 3 3                      
勞務(wù)費(fèi) 0                        
培訓(xùn)費(fèi) 3 3                      
公務(wù)接待費(fèi) 5.7 5.7                      
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 16.4 16.4                      
福利費(fèi) 0                        
其他商品和服務(wù)支出 18.67 18.67                      
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                        
退休費(fèi) 0 0                      
離退休津補(bǔ)貼 0                        
撫恤金 0                        
生活補(bǔ)助 0                        
住房公積金 22 22                      
遺屬費(fèi) 0                        
醫(yī)療費(fèi) 0                        
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0                        
二、項(xiàng)目支出 355 355 0 0 0 0 0 0 0       2150601
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 305 305                      
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 50 50                      
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        
岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱:岳陽縣安監(jiān)局       單位:萬元
項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、支出合計(jì) 18.7 18.7 0 0
1、因公出國(境)費(fèi)用 0      
2、公務(wù)接待費(fèi) 5.7 5.7    
3、公務(wù)用車費(fèi) 13 13 0 0
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5 5    
(2)公務(wù)用車購置 0      
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)        
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))   0    
2.因公出國(境)人數(shù)(人)   0    
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)   0    
4.公務(wù)用車保有量(輛)   0    
5.公務(wù)接待批次(批)   90    
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)   530    
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明        
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

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