岳陽(yáng)縣公安局2022年度決算公開(kāi)
來(lái)源:公安局   2023-08-18 09:20
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  目錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣公安局概況

  一、  部門職責(zé)

  公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分,是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和21個(gè)派出所。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  納入2021年部門決算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)和森林警察大隊(duì)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算)。

  (三)人員和車輛情況

  我局現(xiàn)有1006人(不含交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)),其中:在職334人,退休124人;警務(wù)輔助人員249人,三性用工人員定編104人,一村一輔警195人;定編公務(wù)用車67臺(tái),實(shí)有67臺(tái)。

  第二部分

  部門決算表

  (見(jiàn)附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)16064.88萬(wàn)元。與上年相比,減少1748.65萬(wàn)元,減少10.88%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)16064.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入16064.88萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)16064.88萬(wàn)元,其中:基本支出11088.83萬(wàn)元,占69.03%;項(xiàng)目支出4976.05萬(wàn)元,占30.97%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16064.88萬(wàn)元,與上年相比,減少1748.65萬(wàn)元,減少10.88%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出16064.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1748.65萬(wàn)元,減少10.88%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出16064.88萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全支出16064.88萬(wàn)元,占100%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8945.9萬(wàn)元,支出決算數(shù)為16064.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的179.58%,其中:

  1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行。

  年初預(yù)算為7246.8萬(wàn)元,支出決算為9628.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.87%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了預(yù)算。

  2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。

  年初預(yù)算為857.3萬(wàn)元,支出決算為3712.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的433%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目核算。

  3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為841.57萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了預(yù)算。

  4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1459.95萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了預(yù)算。

  5、公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為422.37萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了預(yù)算。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  年初預(yù)算為359.17萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目核算。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

  年初預(yù)算為22.45萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目核算。

  8、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。

  年初預(yù)算為190.81萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目核算。

  9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

  年初預(yù)算為269.38萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:調(diào)整了功能科目核算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出11088.83萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)7378.75萬(wàn)元,占基本支出的66.54%,主要包括按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等

  公用經(jīng)費(fèi)3710.08萬(wàn)元,占基本支出的33.46%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出、辦案支出等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為330萬(wàn)元,支出決算為524.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的159%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的3.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響及厲行節(jié)約,與上年相比減少1.8萬(wàn)元,減少78.26%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為80萬(wàn)元,支出決算為317萬(wàn)元,完成預(yù)算的396.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一所一車”政策的實(shí)施,與上年相比增加229萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.23%,增長(zhǎng)的主要原因是“一所一車”政策的實(shí)施。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為230萬(wàn)元,支出決算為207.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不能超預(yù)算,與上年相比減少45.64萬(wàn)元,減少17.98%,減少的主要原因是加強(qiáng)了車輛管理。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元,占0.9%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算524.36萬(wàn)元,占91.9%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓51人次,主要是案件調(diào)查等發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為524.36萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)317萬(wàn)元,主要是派出所更新公務(wù)用車20輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)207.36萬(wàn)元,主要是接處警車輛的油料、維修、保險(xiǎn)支出,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3710.08萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加166.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%。主要原因是:辦案成本的增加。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.77萬(wàn)元,召開(kāi)公安干警大會(huì),人數(shù)450人,內(nèi)容為2021年工作總結(jié)、2022年工作計(jì)劃;用于召開(kāi)”七一”大會(huì),人數(shù)310人,內(nèi)容為慶祝建黨73周年;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)21.59萬(wàn)元,用于開(kāi)展新警培訓(xùn),14人,內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,用于開(kāi)展輔警培訓(xùn),173人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。開(kāi)展節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)展0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額4553.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3712.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出841.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3221.15萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的70.74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1332.53萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的41..37%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的81%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛67輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)各室、所、隊(duì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出16064.88萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  無(wú)重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

  (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無(wú)重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2022年部門決算公開(kāi)表格.xls

  2、岳陽(yáng)縣公安局2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

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