岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī);
(2)、負責本行政區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施,按照項目建立合同管理制度,對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
(3)、主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
(4)、在規(guī)劃設計單位的配合下,依據移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃,報上級批準后執(zhí)行。
(5)、根據移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實施移民安置計劃。
(6)、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
(7)、對有關鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
(8)、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。
(二)機構設置
我單位于2004年3月成立,屬于正科級公益一類事業(yè)單位,內設辦公室,資金財務股,規(guī)劃計劃股,項目及產業(yè)開發(fā)股,后期扶持股。現(xiàn)有干部職工18人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算233.27萬元,其中,一般公共預算撥款233.27萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加18.34萬元,主要是因為人員增加及工資略有增長。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算233.27萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出20.37萬元,衛(wèi)生健康支出11.39萬元,農林水支出187.13萬元,住房保障支出14.38萬元。支出較去年增加18.34萬元,其中基本支出增加18.34萬元,項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加及工資略有上漲。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算233.27萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出20.37萬元,占8.74%;衛(wèi)生健康支出11.39萬元,占4.88%;農林水支出187.13萬元,占80.22%;住房保障支出14.38萬元,占6.16%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數為216.27萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數為17.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出17.00萬元,主要用于開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經費開支;本單位無運行維護經費。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款23.56萬元,比上一年增加4.72萬元,增加25.05%。主要原因是人員增加。
(二)“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數6.60萬元,其中,公務接待費6.60萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。比上一年減少0.10萬元,降低1.49%,主要原因是我們繼續(xù)加強內部管理,規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施逐步減少“公務接待費”數額。
(三)一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額5.60萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.80萬元,服務類0.80萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為233.27萬元,其中,基本支出216.27萬元,項目支出17.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2024年部門預算公開表.xlsx