岳陽縣信訪局2020年決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1、負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同志交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況;
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機構設置
(一)機構設置
岳陽縣信訪局,現(xiàn)有干部職工10人。設局長1名,副局長3名,內(nèi)設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時,加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
(二)決算單位構成
岳陽縣信訪局2020年部門決算匯總公開單位構成包括:局機關本級決算,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級單位,因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收入總計380.44萬元(含年初結轉和結余資金37.8萬元),與上年相比,增加2.16萬元,增長0.57%;
2020年支出總計365.04萬元(含年初結轉和結余資金15.4萬元),與上年相比,增加24.56萬元,增長7.21%;
收支增加的主要原因是:本年疑難信訪救助支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計342.64萬元(不含年初結轉和結余資金),其中:財政撥款收入342.64萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計365.04萬元(不含年末結轉和結余資金),其中:基本支出189.73萬元,占51.98%;項目支出175.31萬元,占48.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計342.64萬元(不含年末結轉和結余資金),比上年增加13.06萬元,增長2.55%;
2020年度財政撥款支出總計365.04萬元(不含年末結轉和結余資金),比上年增加30.26萬元,增長9.04%;
財政撥款收支增加的主要原因是本年疑難信訪救助支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出365.04萬元,占本年支出的100%,與上年決算數(shù)相比,增加30.26萬元,增長9.04%;增加的主要原因是本年疑難信訪救助支出增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出365.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出365.04萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為127.6萬元,支出決算為365.04萬元,完成年初預算的286.08%。具體情況如下:
1、一般公共服務支出(類)-政府辦公廳(室)-及相關機構事務(款)信訪事務(項)
年初預算為127.6萬元,支出決算為365.04萬元,完成年初預算的286.08%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 189.73萬元。其中:人員經(jīng)費116.83萬元,占61.57%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費72.90萬元,占38.43%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元,支出決算為0.45萬元,完成預算的90%,其中:
無因公出國(境)費預算與支出;無公務用車購置費及運行維護費預算與支出;
公務接待費支出預算為0.50萬元,支出決算為0.45萬元,完成預算的90%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比預算有所節(jié)約。
2020年度“三公經(jīng)費”與上年相比減少0.09萬元,減少16.67%。減少主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有在所壓減。
因實行公車改革制度,本單位沒有公務車輛,故無無公務用車購置費及運行維護費預算和支出。本單位無因公出國(境)費的預算與支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0.45萬元,公務接待費支出決算0.45萬元,占100%。其中:
1、本單位沒有公務車輛,故無公務用車購置費及運行維護費預算和支出(公務用車購置費 0 萬元。公務用車運行維護費0萬元);
2、本單位無因公出國(境)費的預算與支出,全年安排因公 出國(境)團組0個,累計0人次。
3、公務接待支出決算為0.45萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣信訪局2020年共接待國內(nèi)公務接待16批次、接待118人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位沒有政府性基金預算收入支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、關于2020年度預算績效情況說明(見附件)
根據(jù)上級文件的要求,為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99分,評價等級為“優(yōu)秀”;
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
2020年在縣委、縣政府的正確領導和省、市信訪的直接指導下,我縣信訪工作以“三無”單位創(chuàng)建為目標,以“三到位一處理”抓手,強基礎、抓重點、優(yōu)服務、促提升,大力推進信訪工作責任落實,著力推進矛盾糾紛有序化解,全力推進重點信訪問題集中攻堅,信訪工作取得一定成效。
1、信訪總量有所下降。今年受疫情影響,上半年信訪總量下降明顯,從9月份開始,群眾進京上訪明顯反彈,但與上年相比,2020年我縣群眾進京上訪27人次,同比下降10%;赴省上訪63人次,同比下降20%;到市上訪321人次,同比下降15%;到縣上訪343人次,同比下降21%。
2、特護期任務圓滿完成。縣委、縣政府明確特護期嚴格落實“三個一律”:凡發(fā)生一起進京上訪的,一律追責問責;凡發(fā)生一起進京非接待場所上訪的,一律立案調(diào)查;凡發(fā)生一起進京集訪的,一律就地免職。今年來,圓滿完成了全國、省、市“兩會”等重大政治活動的信訪維穩(wěn)任務,連續(xù)多年實現(xiàn)“零進京”目標。
3、突出信訪問題集中化解效果明顯。房地產(chǎn)開發(fā)領域問題,曾經(jīng)集訪不斷,縣政府常務會議專題研究處理方案,實行“一名縣級領導包一個問題樓盤”,責任部門主責、職能部門聯(lián)動、政法部門支持,實現(xiàn)由業(yè)主集體上訪維權轉為法律維權,得到有效穩(wěn)定。造紙企業(yè)退出問題,縣級分管領導與相關職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動對接企業(yè)老板,明確政策、加強幫扶、多方支持,得到了企業(yè)主的信任和支持,目前我縣在全省串聯(lián)中無人牽頭組織。禁捕退捕信訪問題,我縣禁捕水域面積、專業(yè)漁民數(shù)量、船網(wǎng)拆解補償資金均居全省前列,通過建立聯(lián)點包片、信訪處置、信訪舉報機制,漁民退出和安置工作有序,沒有發(fā)生集訪行為。房地產(chǎn)辦證信訪突出問題,領導小組召開8次專題會議部署安排,對全縣范圍內(nèi)存在的開發(fā)主體缺失、未通過規(guī)劃核實等8大類問題進行全面摸排,共排查問題樓盤5個,形成了“一案一策”方案,目前2個樓盤辦證信訪問題已化解,化解率40%,3個樓盤辦證信訪問題正按時序加快推進。
4、信訪業(yè)務水平顯著提升。扎實推進“重點信訪問題集中攻堅年、信訪工作業(yè)務提升年、信訪工作管理規(guī)范年”三項活動,今年來信訪事項受理率達到99%以上,辦結率達到99.8%,滿意率98%以上,參評率49%以上,網(wǎng)信占比率68%以上,回訪成功率77%以上,回訪總滿意率82%以上,國家、省級重復信訪網(wǎng)總百分比39% 以下,相比過去業(yè)務數(shù)據(jù)顯著變化;2019年實現(xiàn)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲評市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn),2020年創(chuàng)建率將再次提高(十個鄉(xiāng)鎮(zhèn));積極開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建,將縣人民來訪接待中心打造成“業(yè)務精、服務優(yōu)、環(huán)境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位,將麻塘辦事處、張谷英鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣退役軍人事務局、縣教體局等7個縣直部門作為示范窗口全力創(chuàng)建。
十一、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
本年度機關運行經(jīng)費支出72.06萬元。比上年減少29.17萬元,減少28.82%。主要原因是:我單位嚴格控制非生產(chǎn)性開支。
(二)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0.84萬元,其中:政府采購貨物支出0.84萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。另外:授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。。
(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,本部門無公務車輛,無單位價值50 萬元以上通用設備,無單價100 萬元以上專用設備。
本年度本單位新增公務車輛0輛;新增單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),新增單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計72.06萬元,其中:辦公費2.64萬元、印刷費1.53萬元、咨詢費6萬元、水費0萬元、電費1.90萬元、郵電費0.50萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費2.64萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.79萬元、租賃費0萬元、會議費0.55萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.45萬元、專用材料費27.56萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0.53萬元、委托業(yè)務費1.00萬元、工會經(jīng)費1.50萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.98萬元、房屋建筑物構建0萬元、其他商品和服務支出18.39萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。
第五部分 附件
1、2020年度部門整體支出績效評價報告
2、2020年決算公開表