中共岳陽縣委宣傳部
2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣委宣傳部2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分:岳陽縣委宣傳部整體評價報告
第四部分 岳陽縣委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣宣傳部2017年部門決算公開
一、部門職責及機構(gòu)設置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(正科級)。主要負責全縣的理論宣傳教育及中心組學習,新聞輿論宣傳,精神文明創(chuàng)建,網(wǎng)絡管理,文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設機構(gòu)4個:辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦;下屬二級事業(yè)單位4個:縣文明辦、縣網(wǎng)絡信息管理中心、新聞中心、縣媒體中心。2017年末總?cè)藬?shù)35人,其中,退休3人,臨時人員2人。固定資產(chǎn)年末總值124萬(含公務車2臺原值)。
二、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況及增減說明
2017年,全年財政撥款收入總計732萬元。其中,預算內(nèi)資金一般公共服務305萬,項目資金427萬元。2017年單位全年支出總計732萬元。其中,工資福利性支出186萬元,占總支出的25%;一般商品服務支出100萬元,占總支出的13%;對個人和家庭的補助支出19萬元,占總支出的3%;項目支出427萬元,占總支出的59%。一般公共預算撥款收入732萬元,比上年減少45萬元,一般公共預算撥款支出732萬元,比上年減少45萬元。主要于項目活動經(jīng)費的壓縮。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
2017年公共預算財政撥款支出732萬元,其中:基本支出305萬元,為我部一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務等日常公用經(jīng)費。項目支出427萬元,主要為完成全國文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設、網(wǎng)絡監(jiān)管、手機報、大型活動、巴陵通訊、中心組理論學習和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡等一系列業(yè)務工作開支。
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況
(1)公務接待費:12.6萬元,其中,基本支出中公務接待費5.2萬元,項目支出中公務接待經(jīng)費7.4萬元。比上年減少4.1萬元,主要是壓縮接待范圍,嚴格控制支出。
(2)公務用車費:無公務用車經(jīng)費,原因是公車改革后車輛封存處置。
(3)出境費用:0元
三、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2017年本部一般公共預算撥款305萬元。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位年末實無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,本單位使用縣委辦辦公用房,通用設備及家具用具等固定資產(chǎn)共計125萬元。
3、政府采購情況說明
2017年本部政府采購總額3.3萬元,其中,政府采購辦公設備2萬元、專用設備1.3萬元。
4、項目預算的績效目標說明
2017年文明創(chuàng)建項目預算經(jīng)費為427萬元,用于我縣創(chuàng)建全國縣級文明城市;社會效益,經(jīng)濟效益,可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標;再次入圍全國縣級文明城市提名城市。
本單位無重點項目績效目標,故無重點項目績效收支。
5、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2017年岳陽縣委宣傳部財務運行狀況良好,嚴格執(zhí)行了財務制度,全力確保了機關(guān)各項工作的正常運行,實現(xiàn)了年初的預算收支計劃,達到了收支平衡目標。
6、名詞解釋
1、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
4、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。