2022年度
岳陽(yáng)縣委政法委部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委政法委單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣委政法委單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)職能職責(zé)
(1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安岳陽(yáng)縣、法治岳陽(yáng)縣建設(shè),加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
(4)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
(5)組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向縣委提出建議。
(6)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(7)監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
(8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,深化政法改革。
(9)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
(10)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣委政法委單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(加掛政策研究室)、政工室、政治安全室(加掛反邪教協(xié)調(diào)室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室(加掛基層社會(huì)治理室)、執(zhí)法監(jiān)督室(加掛法治室)、宣傳教育室。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣委政法委單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門(mén)決算僅為本級(jí)部門(mén)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1195.49萬(wàn)元。與上年相比,增加111.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.24%,主要是工資正常晉級(jí)晉檔人員經(jīng)費(fèi)增加及辦公室維修改造。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1183.32萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1182.32萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1萬(wàn)元,占0.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1191.44萬(wàn)元,其中:基本支出469.82萬(wàn)元,占39.43%;項(xiàng)目支出721.62萬(wàn)元,占60.57%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1185.71萬(wàn)元,與上年相比,增加119.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.23%,主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1185.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.52%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加119.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.23%,主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1185.71萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出427.47萬(wàn)元,占36.05%;公共安全支出708.93萬(wàn)元,占59.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.35萬(wàn)元,占1.89%;衛(wèi)生健康支出11.18萬(wàn)元,占0.94;住房保障支出15.78萬(wàn)元,占1.33。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為436.93萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1185.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的271.37%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元,支出決算為3.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,
2、一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為221.77萬(wàn)元,支出決算為424.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的191.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
3、公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為64萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
4、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出
年初預(yù)算為162.7萬(wàn)元,支出決算為644.93萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為21.04萬(wàn)元,支出決算為21.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元,支出決算為1.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為11.18萬(wàn)元,支出決算為11.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為15.78萬(wàn)元,支出決算為15.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出464.78萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)337.98萬(wàn)元,占基本支出的72.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)126.8萬(wàn)元,占基本支出的27.28%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.79元,完成預(yù)算的59.67%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的59.67%,小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。與上年相比減少0.2萬(wàn)元,減少10.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次0.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)、來(lái)賓158人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出;
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.8萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少31.73萬(wàn)元,減少20%。主要原因是根據(jù)上級(jí)要求壓縮一般性生產(chǎn)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.21萬(wàn)元,用于召開(kāi)4次會(huì)議,人數(shù)815人,內(nèi)容為全縣平安創(chuàng)建工作推進(jìn)會(huì),人數(shù)285人,全縣政法工作會(huì),人數(shù)200人;全縣掃黑除惡工作會(huì)議,人數(shù)280人,掃黑除惡掛牌整改調(diào)度會(huì),人數(shù)50人。
開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元,用于開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)46人,干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),人數(shù)9人,內(nèi)容為事業(yè)編制干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí);黨校培訓(xùn),人數(shù)4人,內(nèi)容為入黨積極分子、中青年和科干班干部培訓(xùn);網(wǎng)格員培訓(xùn),人數(shù)為32人,內(nèi)容為全縣網(wǎng)格員業(yè)務(wù)培訓(xùn);政法系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)為1人,內(nèi)容為大數(shù)據(jù)平臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額38.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出38.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額38.16萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金720.93萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度“保平安”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出720.93萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1185.71萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其他資金支出0萬(wàn)元。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為884萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為720.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:2022年,我委堅(jiān)持以爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)平安縣為目標(biāo),將為黨的二十大創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境作為全年工作主線,壓實(shí)工作責(zé)任、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),全面推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng),切實(shí)維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定,著力提升基層社會(huì)治理水平,人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到進(jìn)一步提升。2022年,我縣省級(jí)社會(huì)公眾安全感93.76分,獲評(píng)全市社會(huì)公眾安全感優(yōu)勝縣。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:部分專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付不及時(shí)。
下一步改進(jìn)措施:加快資金的撥付時(shí)間,同時(shí)提高我委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),適當(dāng)增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
保平安項(xiàng)目資金的使用保障了我縣安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)等工作不斷深入開(kāi)展,取得了良好的社會(huì)效益。我委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)、沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第五部分
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