目 錄
第一部分岳陽縣政法委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣政法委單位概況
一、部門職責(zé)
政法委主要職責(zé)
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強(qiáng)對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
(五)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向縣委提出建議。
(六)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
(八)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(九)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
(十)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
包括辦公室(政策研究室)、政工室、政治安全室(反邪教協(xié)調(diào)室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室(基層社會治理室)、社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心、執(zhí)法監(jiān)督室(法治室)、宣傳教育室。實(shí)有人員27名,在崗在編19人(含公安借調(diào)3人),退休8人。
(二)決算單位構(gòu)成
中共岳陽縣委政法委決算包括機(jī)關(guān)本級決算,本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2019年收入總計(jì)1,408.26萬元,其中:公共財(cái)政撥款收入1,212.49萬元,其他收入11.38萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.39萬元。詳見《2019年度縣直部門收支決算公開表》。收入比2018年增加633.82萬元,增加81.84%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。2019年支出總計(jì)1,408.26萬元。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,124.64萬元,分項(xiàng)為:基本支出354.05萬元,系保障我單位各項(xiàng)支出。包括用于工資福利等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出770.59萬元(含其他收入支出11.38萬元)。主要用于綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)工作、突發(fā)性和群體性事件處理,維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教工作、鐵路聯(lián)防等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.62萬元。2019年支出比上年增加633.82萬元,增加81.84%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入1,223.87萬元,其中:公共財(cái)政撥款收入1,212.49萬元,占本年收入的99.07%,其他收入11.38萬元。占本年收入的0.93%。
三、支出決算情況說明
2019年支出1,124.64萬元,其中基本支出354.05萬元,占本年總支出的31.48%,項(xiàng)目支出770.59萬元,占本年總支出的68.52%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入1,396.88萬元,比上年增加622.44萬元,增加80.37%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。2019年財(cái)政撥款支出1,396.88萬元,比上年增加622.44萬元,增加80.37%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1,113.26萬元,占本年支出的98.99%,比上年增加338.82萬元,增加43.75%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出1,113.26萬元,其中一般公共服務(wù)支出626.86萬元,占本年財(cái)政撥款支出的56.31%,公共安全支出472.11萬元,占本年財(cái)政撥款支出的42.41%。,農(nóng)林水支出14.29萬元,占本年財(cái)政撥款支出的1.28%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為344.50萬元,支出決算為1,113.26萬元,完成年初預(yù)算的323.15%。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的300%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是群體性、突發(fā)性事件維穩(wěn)救助追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為216.28萬元,完成年初預(yù)算的720.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為215.97萬元,支出決算為292.05萬元,完成年初預(yù)算的135.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為58.53萬元,支出決算為58.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為94.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)其他強(qiáng)制隔離戒毒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉毒重癥艾滋病送治經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為335.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因肇事肇禍精神病患者管控及掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧村建設(shè)資金追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧獎(jiǎng)勵(lì)金追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.05萬元,其中:工資福利性支出197.05萬元,占基本支出的55.66%;一般商品服務(wù)支出112.5萬元,占基本支出的31.76%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.5萬元,占基本支出的10.87%,資本性支出6萬元,占基本支出的1.71%。 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年增加94.68萬元,主要原因是稅費(fèi)改革后社保費(fèi)由原來的財(cái)政繳納改為單位繳納及在職人員增加兩人和政策性人員調(diào)資、對口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費(fèi)增加。基本支出為我委一般服務(wù)支出、社會保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算4.1萬元,支出決算3.28萬元,比年初預(yù)算減少20%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”支出。
(1)公務(wù)接待費(fèi):3.28萬元,比年初預(yù)算減少了0.82萬元,減少了20%,減少原因主要是規(guī)范審批,嚴(yán)控支出。
(2)公務(wù)用車費(fèi):公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公車改革制度,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3)出境費(fèi)用:0元
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.28萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少6%。其中公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,減少6%。公務(wù)用車費(fèi)0元,較上年決算數(shù)減少100%,因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用畫購置數(shù)及保有量均為0輛。出境費(fèi)用2018、2019年均為0元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)接待費(fèi)支出3.28萬元,共接待90批次730人。比上年減少0.21萬元。減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我委無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月政法委人員編制數(shù)19人,在職人數(shù)19人,在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.28萬元,比去年減少0.21萬元,下降6%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減,因公出國(境)費(fèi)為0元。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來,我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上,較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
2019年在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭成效明顯,信訪維穩(wěn)秩序明顯好轉(zhuǎn),扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)格化和綜治中心建設(shè),今年新完成6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心平臺建設(shè),基層社會治理初見成效,人民群眾安全感和滿意度全面提升。今年我縣省級公眾安全感測評得分91.05分,高于全省和全市平均分。與去年相比,提升了3.96分。我縣被省政府確定為鐵路沿線安全環(huán)境整治工作成效明顯的縣(市、區(qū))。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.5 萬元,比上年增加28.43 萬元,增加33.82%。主要原因是對口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)政府采購支出情況。本部門2019 年度政府采購支出總額80萬元,其中:工程類0萬元,貨物類支出 80萬元,服務(wù)類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。截至2019年12月31日,本單位年末實(shí)無車輛,年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)327.75萬元,其中:辦公費(fèi)10.42萬元、印刷費(fèi)105.28萬元、咨詢費(fèi)6萬元、水費(fèi)0.28萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)18.16萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)15.75萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.66萬元、租賃費(fèi)17.73萬元、會議費(fèi)13.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)112.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用11.06萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置6萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件