岳陽縣總工會2024年度單位預(yù)算公開
來源:總工會   2024-01-12 15:46
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  岳陽縣總工會2024年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能,結(jié)合岳陽縣實際,指導(dǎo)全縣工會工作。

  2、對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

  3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。

  4、受縣政府委托,承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作;負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、管理工作。

  5、推進工會女職工委員會建設(shè),根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作;

  6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作,研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

  7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會,拓展網(wǎng)上工作,開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑,開展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊伍的組織管理;推進職工群眾性文化體育活動。

  8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織,按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子)、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算229.16萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款229.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少9.75萬元,主要是因為人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費的變動影響。

  (二)支出預(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算229.16萬元,其中,一般公共服務(wù)185.22萬元,社會保障和就業(yè)19.93萬元,衛(wèi)生健康支出10.61萬元,住房保障13.40萬元。支出較去年減少9.75萬元,其中基本支出減少14.25萬元,項目支出增加4.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費的變動影響,項目支出增加主要是因為單位專項業(yè)務(wù)活動的增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算229.16萬元,其中,一般公共服務(wù)支出185.22萬元,占80.83%;社會保障和就業(yè)19.93萬元,占8.70%;衛(wèi)生健康支出10.61萬元,占4.63%;住房保障13.40萬元,占5.84%;具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.66萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出21.50萬元,主要用于會議活動開支、困難職工幫扶、勞模開支、職業(yè)化社會化工作者支出等方面;運行維護經(jīng)費0萬元。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.42萬元,比上一年減少6.53萬元,降低19.23%。主要原因是人員變動減少了相對應(yīng)的辦公費、郵電費、差旅費及其他交通費用等。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.96萬元,其中,公務(wù)接待費0.96萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。預(yù)算與上年持平。

  (三)一般性支出情況

  本單位2024年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費預(yù)算1.51萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)60人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員專題培訓(xùn)等;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務(wù)車輛。

  2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為229.16萬元,其中,基本支出207.66萬元,項目支出21.50萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

2024年預(yù)算公開表(岳陽縣總工會).xls

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