2022年岳陽縣總工會(huì)部門預(yù)算公開
來源:總工會(huì)   2021-11-19 11:30
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  2022年岳陽縣總工會(huì)部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

  (二) 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

  (五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預(yù)算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,結(jié)合岳陽縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

  2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

  3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。

  4、受縣政府委托,承擔(dān)全國級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作;負(fù)責(zé)全國、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

  5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè),根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作;

  6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作,研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

  7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會(huì),拓展網(wǎng)上工作,開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑,開展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。

  8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)有2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽縣女職工委員會(huì)辦公室牌子)、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽縣總工會(huì)只有本級(jí),沒有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算204.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款204.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少130.54萬元,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和剔除了差額撥款部分。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算204.66萬元,其中,一般公共服務(wù)167.28萬元,社會(huì)保障和就業(yè)18.36萬元,衛(wèi)生健康支出7.88萬元,住房保障11.14萬元。支出較去年減少130.54萬元,其中基本支出減少153.04萬元,主要是由于人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和剔除了差額撥款部分;項(xiàng)目支出增加22.5萬元,主要是用于專項(xiàng)會(huì)議支出、困難職工幫扶支出、勞模支出、職業(yè)化社會(huì)化工作者支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算204.66萬元,其中,一般公共服務(wù)支出167.28萬元,占81.74%;社會(huì)保障和就業(yè)18.36萬元,占8.97%;衛(wèi)生健康支出7.88萬元,占3.85%;住房保障11.14萬元,占5.44%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)182.16萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出168.66萬元、一般商品和服務(wù)支出13.5萬元。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算22.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出4.5萬元,其他支出18萬元。其中:會(huì)議費(fèi)4.5萬元,主要用于專項(xiàng)會(huì)議支出;困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于困難職工幫扶;勞模經(jīng)費(fèi)6萬元,主要用于勞模開支;職業(yè)化社會(huì)化工作者經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于職業(yè)化社會(huì)化工作者支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.5萬元,比上年減少47.5萬元,降低約77.87%。主要原因是控制了差旅、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、維修費(fèi)等開支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本年度本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.5萬元,主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出措施取得成效。

  (三) 一般性支出情況

  本年度本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬元,擬召開1次會(huì)議,人數(shù)183人,會(huì)議名稱為岳陽縣工會(huì)工作會(huì)議,內(nèi)容為總結(jié)2021年度工會(huì)工作,部署2022年工會(huì)工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (四) 政府采購情況

  本年度本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

  (五) 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本部門無公務(wù)用車,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為204.66萬元,其中,基本支出182.16萬元,項(xiàng)目支出22.5萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

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