一、部門職責及機構(gòu)設置情況
岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織,履行“維護、參與、教育、建設”四項職能。按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會設7個內(nèi)設機構(gòu):辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經(jīng)濟工作部、女工部、紀檢室(加掛經(jīng)費審查委員會、女工委員會);2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制10名,事業(yè)編制11名,三性用工4名。2016--末實有人數(shù)35人,其中在職21人,離退休10人,職業(yè)化工作者4人。固定資產(chǎn)-末總值3400376.73元,其中房屋建筑物價值2861334.23元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
2016-,我單位認真貫徹落實《財務收支管理辦法》,各項支出符合工會經(jīng)費的使用原則,支出結(jié)構(gòu)合理。從收支預算執(zhí)行情況看-度收支符合省總工會經(jīng)費預算管理要求。現(xiàn)將我會2016-部門決算情況說明如下:
1、-度收支決算情況
2016-度我會收入總計274.2萬元,其中:公共財政撥款274.2萬元,政府性基金撥款0萬元。本-支出總計274.2萬元,其中:一般工資福利支出178.3萬元,占總支出的65%;一般商品和服務支出30.2萬元,占總支出的11%;對個人和家庭的補助支出62.7萬元(含退休費),占總支出的23%,其他資本性支出3.0萬元。詳見《2016-度縣直部門收支決算明細表》。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出274.2萬元,其中:①基本支出252.3萬元,系保障我單位干部職工及退休人員工資福利等各項支出;②基層勞模支出7.9萬元,幫扶工作經(jīng)費5萬元及項目支出5萬元,職業(yè)化工作者支出4萬元,是我單位為維護職工權(quán)益而發(fā)生的支出,主要用于職工維權(quán)幫扶等方面。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計13.9萬元,比公開的部門預算數(shù)減少0.1萬元,系按相關規(guī)定嚴格控制三公支出所致。分項為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算增加(減少)0萬元,提高(降低)0%;公務接待費支出7萬元,比預算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出6.9萬元,比預算減少0.1萬元,是由于機關辦公室較好的控制公務用車。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
4、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出274.2萬元。其中,人員經(jīng)費241萬元,主要用于在職及退休人員工資及津補貼的發(fā)放和社會保障支出等;常公用經(jīng)費30.2萬元,用于機關常辦公、維護工作,如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。
(二)部門決算分析(存在問題及建議)
1、進一步加強機關管理,嚴格財務規(guī)范化建設,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);
2、加快工會重點工作的資金投入,確保工會的職責與職能得到更好的發(fā)揮;
3、配合經(jīng)費審查委員會加強工會財務審計、指導、和管理;
4、加強工會財務網(wǎng)絡建設。