目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;
(2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;
(3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經(jīng)濟;
(4)促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;
(5)參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會治理,促進社會和諧穩(wěn)定;
(6)引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟糾紛的調解、促裁;
(7)依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護;
(8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
本部門為縣直部門正科級行政單位,設有主席(會長)、副主席(副會長)、秘書長、辦公室等。
單位總人數(shù)13人,在編8人(含臨聘1人),退休5人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算130萬元,其中,一般公共預算撥款107.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉22.41萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款和納入財政專戶管理的非稅撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。
收入較去年增加24.09萬元,主要是因為新增2名人員編制,預算經(jīng)費相應增加,并上年結余資金納入本年預算所致。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算130萬元,其中,一般公共服務107.19萬元,社會保障和就業(yè)支出6.81萬元,衛(wèi)生健康支出3.81萬元,住房保障支出4.81萬元,其他支出7.38萬元。支出較去年增加24.09萬元,其中基本支出增加16.71萬元,項目支出增加7.38萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新增2名人員編制,預算支出相應增加,項目支出增加主要是因為上年結余項目資金納入本年預算所致。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算122.62萬元,其中,一般公共服務支出107.19萬元,占82.45%;社會保障和就業(yè)支出6.81萬元,占5.24%;衛(wèi)生健康支出3.81萬元,占2.93%;住房保障支出4.81萬元,占3.7%;其他支出7.38萬元,占5.68%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為89.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為40.28萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出40.28萬元,主要用于調研考察、非公黨建、非公經(jīng)濟人士座談會、會議費、教育培訓維權、原工商業(yè)者生活困難補助等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.16萬元,比上一年增加6.42萬元,增加34.26%。主要原因是上年度總商會收取的團體會費有結余本年度繼續(xù)使用。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.75萬元,其中,公務接待費2.75萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上年相比一致。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算2萬元,擬召開第十三屆執(zhí)委會議1次,人數(shù)為150人,內(nèi)容為十三屆領導班子、常執(zhí)委屆中調整、工作回顧總結及后段工作部署;培訓費預算2萬元,擬開展1次培訓,培訓人數(shù)100余人,培訓內(nèi)容為:習近平總書記關于民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作重要論述、當前經(jīng)濟形勢、企業(yè)管理、涉企政策解讀等。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額20萬元,其中工程類0萬元,貨物類8萬元,服務類12萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為130萬元,其中,基本支出89.72萬元,項目支出40.28萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:2024年岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會預算公開表格