岳陽(yáng)縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣財(cái)政局   2021-11-19 10:36
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  岳陽(yáng)縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)

  目錄

  第一部分 2022年岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門基本概況

  (一)  職能職責(zé)

  (二)  機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一)  收入預(yù)算

  (二)  支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)  基本支出

  (二)  項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)  一般性支出情況

  (四)  政府采購(gòu)情況

  (五)  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1.收支總表

  2.收入總表

  3.支出總表

  4.支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5.支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6.財(cái)政撥款收支總表

  7.一般公共預(yù)算支出表

  8.一般公共預(yù)算基本支出表

  9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16.政府性基金預(yù)算支出表

  17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  1.組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財(cái)政工作;分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

  2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

  3.承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)h財(cái)政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報(bào)告縣本級(jí)、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)財(cái)政體制改革。

  4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

  5.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并實(shí)施監(jiān)督管理。

  6.貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

  7.負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

  8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

  9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

  10.會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制縣社會(huì)保障預(yù)決草案。

  11.貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

  12.負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

  13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

  14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  財(cái)政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績(jī)效評(píng)價(jià)股、國(guó)庫(kù)股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評(píng)審中心、會(huì)計(jì)股、自然資源股、政府采購(gòu)辦、國(guó)資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)管理中心、財(cái)政監(jiān)管中心、財(cái)政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實(shí)有人數(shù)169人,其中,在職116人,離退休53人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入岳陽(yáng)縣財(cái)政局2022年度部門預(yù)算編制范圍包括:岳陽(yáng)縣財(cái)政局本級(jí)、岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心、財(cái)政評(píng)審管理中心、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中管理中心。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1601.12萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1601.12萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款1601.12萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較上年增加40.14萬(wàn)元,主要原因是基本工資,年終績(jī)效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1601.12萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)1335.53萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)120.4萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出60.2萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,住房保障84.99萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。支出較去年增加40.14萬(wàn)元,其中基本支出減少3.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加4.5萬(wàn)元。

  其中:基本支出較上年減少主要是由于政策性壓縮開(kāi)支;項(xiàng)目支出增加是因?yàn)橛少Y本性支出實(shí)際開(kāi)支增大,無(wú)法減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1601.12萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1335.53萬(wàn)元,占83.41%;社會(huì)保障和就業(yè)120.4萬(wàn)元,占7.52%;衛(wèi)生健康支出60.2萬(wàn)元,占3.76%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障84.99萬(wàn)元,占5.31%;其他支出0萬(wàn)元,占0%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1374.62萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1270.22萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出104.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算226.5萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括按管理的商品和服務(wù)支出69.5萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))149萬(wàn)元,其他支出8萬(wàn)元。其中:1.財(cái)政監(jiān)督4萬(wàn)元,主要用于保障財(cái)政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)和各類專項(xiàng)資金安全高效,財(cái)政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果的反饋整改,以及績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)果的應(yīng)用,提高財(cái)政資金的規(guī)范化管理水平和財(cái)政資金的使用效益;2.財(cái)政投資評(píng)8萬(wàn)元,主要用于審政府投資提供評(píng)審服務(wù);項(xiàng)目建設(shè)程序和管理制度執(zhí)行情況評(píng)審;項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底評(píng)審;項(xiàng)目概算、預(yù)算、竣工結(jié)(決)算的評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政性資金使用、管理評(píng)審;工程造價(jià)相關(guān)情況評(píng)審;財(cái)政性資金項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查;3.非稅收入管理15萬(wàn)元主要用于保證使用單位的票據(jù)需求,保障合法收費(fèi),維護(hù)國(guó)家利益,保障企業(yè)、事業(yè)單位和公民和合法權(quán)益。4.國(guó)庫(kù)集中支付15萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃的監(jiān)督管理、內(nèi)部監(jiān)督檢查及配合國(guó)庫(kù)股推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革、建立并維護(hù)局內(nèi)收付管理信息系統(tǒng)及日常支付工作;5.國(guó)有資產(chǎn)管理8萬(wàn)元,主要用于認(rèn)真執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)法規(guī)政策,細(xì)化規(guī)范各項(xiàng)管理制度、程序和方法,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展,不斷提升財(cái)政資產(chǎn)管理能力和水平;6.金融控債化債8萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金的績(jī)效管理,提高專項(xiàng)債券資金的使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)管理15萬(wàn)元,主要用于規(guī)范財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放管理,確保財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)、安全、便捷發(fā)放到戶;全面提升鄉(xiāng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)農(nóng)民群眾、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的只能作用;8.預(yù)算一體化運(yùn)行153.5萬(wàn)元,主要用于保證財(cái)政一體化系統(tǒng)平臺(tái)各個(gè)模塊子系統(tǒng)正常順利運(yùn)行,故障排除及時(shí)高效;保障財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.4萬(wàn)元,比上年減少210.1萬(wàn)元,減少66.8%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.25 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.25萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,擬召開(kāi)10次會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為預(yù)決算公開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議、年度工作會(huì)議等會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  (四)政府采購(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額226.50萬(wàn)元,其中工程類8 萬(wàn)元,貨物類69.5萬(wàn)元,服務(wù)類149萬(wàn)元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元;固定資產(chǎn)年末總值1766.11萬(wàn)元,其中:辦公用房4307.16平方米;2021年無(wú)新增資產(chǎn)預(yù)算。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1601.12萬(wàn)元,其中,基本支出1374.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出226.5萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年岳陽(yáng)縣財(cái)政局部門預(yù)算表

  岳陽(yáng)縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

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