岳陽縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算公開
來源:縣衛(wèi)生和計劃生育局   2018-08-13 15:09
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岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣衛(wèi)計局單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分  岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金決算情況說明

第四部分  其他重要事項的情況說明

1、三公經(jīng)費增加變化情況及增減原因說明

2、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明:

3、國有資產(chǎn)占用情況說明:

4、政府采購支出情況說明:

5、重點績效評價結果等預算績效情況說明

第五部分  相關名詞解釋

岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開

一、部門基本概況

1、職能職責

貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標;組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

負責組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調各級財政補助資金落實,負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估,負責定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。

負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施,會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。

負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄,制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。

提出完善生育政策建議,組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發(fā)生率。

組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。

組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。

負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。

承擔縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。

承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

2、部門決算單位構成

岳陽縣衛(wèi)生和計劃生育局、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦、岳陽縣紅會辦公室、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關鎮(zhèn)醫(yī)院等21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鹿角血防站等3個血防站。

二、岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表格附后

三、岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算情況說明

1.2017年度,我局決算收入總計1142萬元,即財政撥款收入1142萬元。全年支出總計1142萬元。其中,工資福利支出653萬元;商品和服務支出311萬元;對個人及家庭的補助117,其他資本性支出56萬元。決算收入增減情況及其原因:1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元,主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元,主要是兩局合并增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元,主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。支出做了相應的增加。

2. 2017年度我局決算收入總計1142萬元,均為一般公共預算財政撥款收入,比上年度增加105萬元,其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元,主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元,主要是兩局合并增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元,主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。

3. 2017年公共決算財政撥款支出1142萬元,其中工資福利支出653萬元;商品和服務支出311萬元;對個人及家庭的補助117,其他資本性支出56萬元。系保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工伙食補助等人員支出;職工辦公用品購置、報刊雜志書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉(xiāng)、外出學習培訓、系統(tǒng)會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。

4.財政撥款收入支出決算總體情況,2017年財政撥款總收入為1142萬元,比上年增加10.12%,其增減變化的主要原因為基本支出的增加。

5. 2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況,一般公共預算撥款支出1142萬元,其中工資福利支出653萬元;商品和服務支出311萬元;對個人及家庭的補助117,其他資本性支出56萬元。其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元,主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元,主要是兩局合并增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元,主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。

6.2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況,一般公共預算撥款支出1142萬元,基本支出1142萬元,比上年度增加10.12%,其增減變化原因為1.機關工資福利支出比上年度增加97萬元,主要是17年度增加了基本工資及五險一金的支出。2.商品和服務支出增加了94萬元,主要是兩局合并增加了一些辦公費用。3對個人及家庭的補助減少了100萬元,主要是因為16年退休人員的退休工資未結算。4.其他資本性支出比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。

7.2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況:2017年“三公”經(jīng)費支出合計25萬元,其中公務接待25萬元,公務用車運行維護費支出0萬元。與上年相比支出減少10萬元,其原因為17年取消公務車,公務接待支出與上年度持平。

8. 本單位無政府性基金收入,無政府性基金決算。

四 其他重要事項的情況

1. “三公”經(jīng)費支出決算情況:2017年“三公”經(jīng)費支出合計25萬元,其中:公務接待費支出 25萬元,公務用車運行維護費支出0萬元。與上年相比三公”經(jīng)費支出減少10萬元,其原因17年取消公務車,公務接待支出與上年度持平。

2.機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明:2017年運行經(jīng)費1142萬元,較上年相比較增加了139萬元,主要是17年調資增加了職工基本工資及五險一金的支出,公車補貼28萬元,機構合并后增加內(nèi)設股室及辦公設備等支出。

3.國有資產(chǎn)占用情況:2017年固定資產(chǎn)762萬元,其中房屋514萬元、通用設備196萬元,專用設備11萬元,家具39萬元。固定資產(chǎn)數(shù)量較大,其原因是衛(wèi)計合并,加大固定資產(chǎn)的數(shù)量,其次過期報廢的固定資產(chǎn)沒有及時的核減。

4.政府采購情況:2017年局本級政府采購決算總額14萬元,其中,政府采購貨物決算14萬元。

5、重點項目決算的績效情況說明

本單位無重點項目預算,無重點項目決算的績效情況。

五、名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

岳陽衛(wèi)生和計劃生育局

2018年8月15日

2017年決算.xlsx

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